借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我們現(xiàn)在有一筆多交的增值稅,賬面已經(jīng)在19年沖銷了,但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)了退稅,這筆稅款怎么做賬
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表之前的留底稅款被退回企業(yè),所以申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務(wù)及叫自查,所以做了無(wú)票收入,推算下來(lái)進(jìn)項(xiàng)被退回企業(yè)的,所以有稅款,稅務(wù)局的說(shuō)要繳納稅款而且之前退回來(lái)的也要補(bǔ)繳進(jìn)去,老師這個(gè)退回來(lái)的要怎么退回去?
老師,有一筆多繳的個(gè)人所得稅在稅局沒(méi)退回來(lái),現(xiàn)在公司要注銷了。這筆稅費(fèi)放棄申請(qǐng)退回。請(qǐng)問(wèn)做賬要怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,公司上交了一筆增值稅費(fèi),這筆稅費(fèi)是因?yàn)橹澳甓认硎芏愂諆?yōu)惠稅務(wù)局返還給公司的,現(xiàn)在稅局又查出公司不能享受該筆返還稅款,現(xiàn)在得把這筆錢(qián)退回給稅務(wù)局,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師好!我公司在21年的時(shí)候計(jì)提和繳納了一筆900多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅局退稅回來(lái)了,上月退的,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么出啊
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,我還想問(wèn)一下,有一個(gè)新來(lái)的員工的工資是老板現(xiàn)金發(fā)給她的。請(qǐng)問(wèn)一下要做個(gè)什么樣的憑證給對(duì)方簽名。以證明收到工資款
其他的職工如果是公戶支付的話,可以讓他寫(xiě)一個(gè)收到條或者是收據(jù)。
老師,可以做一張這樣的證明單給她簽名嗎
可以的 可以這么做的