同學你好 需要以上月的科目余額表的數(shù)據(jù)建賬初始化
老師,我們之前請代理記賬公司的,現(xiàn)在想拿回來自己做,需要對方提供哪些交接資料?
老師 我們之前賬在代理記賬做,現(xiàn)在拿回來自己做,跟代理記賬公司交接需要的清單?
請問建筑公司之前一直是事務(wù)所代記賬,現(xiàn)在想拿回來自己做,那么建賬應(yīng)該怎么建呢?
公司之前代理記賬記著,現(xiàn)在想拿回自己建賬,請問根據(jù)什么建賬呢?
老師,我剛?cè)肼毠拘枰肼方ㄙ~,請問如何著手?公司之前請的代理記賬公司,現(xiàn)在把賬拿回來自己做,需要自己買稅控系統(tǒng)或者財務(wù)軟件嗎、比如用友軟件?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
老師您是說按照從接手開始的科目余額表來建賬是嗎?那如果月中接手是不是不合適呀?
是按照科目余額表的期末余額嗎?
嗯 如果是你年底12月比較好 但是真的年中接也沒辦法
是不是一個月完畢再接,不能一個月的一半中間接吧?
是根據(jù)科目余額表的期末數(shù)據(jù)錄入期初余額嗎?但是科目余額表只有一級科目吧?
同學你好 你錄入的都是完整月份 比如現(xiàn)在是8月3號 你需要他提供7月31日的科目余額表 即使你是8月15號接的賬 你也要從7月31日錄入 8月份15天的賬你自己要重新做一遍