你好 有的,這個(gè)稅務(wù)局是看你單項(xiàng)的,你軟件沒(méi)什么,但是硬件高買(mǎi)低賣(mài),是異常的
咱公司是有軟件開(kāi)發(fā),設(shè)備生產(chǎn) 在給客戶簽訂合同時(shí),約定 軟件 100元,設(shè)備 10萬(wàn),30萬(wàn)等, 這個(gè)軟件100元,可以確認(rèn)收入嗎,那么這么成本怎么處理(我剛問(wèn),說(shuō)軟件沒(méi)有成本)
你好,老師,我想咨詢個(gè)問(wèn)題:A公司21年有5件軟著,B公司開(kāi)立60多萬(wàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)給A公司,財(cái)務(wù)將這60多萬(wàn)做成無(wú)形資產(chǎn),這就導(dǎo)致沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,那后面B公司是否可以重新開(kāi)軟著的名稱發(fā)票,這些發(fā)票作為研發(fā)費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)我們有AB兩家公司,A公司賣(mài)軟件給B,B開(kāi)票是設(shè)備(硬件+軟件)給客戶,我們A公司可以申請(qǐng)軟件產(chǎn)品退稅么,這個(gè)A開(kāi)給B公司的發(fā)票B可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
我們公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票給客戶A,硬件60萬(wàn),軟件40萬(wàn),那么A可以開(kāi)給B,但是硬件50萬(wàn),軟件50萬(wàn),可以這樣開(kāi)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票給客戶A,硬件60萬(wàn),軟件40萬(wàn),那么A可以開(kāi)給B,但是硬件50萬(wàn),軟件50萬(wàn),可以這樣開(kāi)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,同一個(gè)經(jīng)營(yíng)地址有AB兩家公司,其中一家公司B23年剛成立的,沒(méi)有啥業(yè)務(wù),23年的房產(chǎn)稅土地稅A都全額繳納了,23年B沒(méi)有繳納。24年的時(shí)候,A公司的資產(chǎn)全賣(mài)給了B,B開(kāi)始經(jīng)營(yíng),房產(chǎn)稅土地稅B開(kāi)始全額繳納。A公司遷址了,A遷址后根據(jù)實(shí)際新地址情況開(kāi)始繳納房產(chǎn)土地稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓解釋23年為啥沒(méi)有繳納房產(chǎn)土地稅,請(qǐng)問(wèn)那么解釋比較合理呢?如果ab兩公司都繳納,不就重復(fù)了嗎?謝謝
我們公司是民營(yíng)企業(yè),海南和新加坡成立了公司,我們公司屬于外商投資企業(yè)嗎
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
付款20萬(wàn)。只收到10萬(wàn)的發(fā)票怎么辦
個(gè)稅申報(bào)里面的本期收入是填應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呀?
老師 請(qǐng)教一下 比如我預(yù)付款給對(duì)方。但是我收到貨 沒(méi)有收到發(fā)票 我可以記在 應(yīng)付賬款-暫估 的吧 然后收到發(fā)票 我在沖紅 然后 確認(rèn)入庫(kù) 再貸 預(yù)付賬款的吧。(就是收貨沒(méi)票計(jì)入應(yīng)付。收到票再確認(rèn) 貸預(yù)付賬款)可以的吧。 還是 一開(kāi)始收到貨的時(shí)候就一起哦貸 預(yù)付賬款了
在那里我這個(gè)月扣了幾個(gè)人的社保?
老師,今年前幾個(gè)月份,都沒(méi)有按應(yīng)稅比例進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月要怎樣操作才好
一般納稅人增值稅是不是勾選了才能抵扣
辦理個(gè)體工商戶的時(shí)候選會(huì)計(jì)制度,選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是個(gè)體工商戶會(huì)計(jì)制度
偶爾開(kāi)一次沒(méi)事吧,不是我們公司開(kāi),是我們客戶開(kāi)給他的客戶
偶爾一次沒(méi)什么關(guān)系的