做費用科目就可以了哦

你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,我們公司從別的企業(yè)(非金融機構(gòu))拆借來的錢,定期支付給他們利息,到期歸還本金,但對方發(fā)票開的咨詢服務(wù)費,我們這邊給對方的掛賬怎么處理啊要
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當月我們也付了這筆款
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師我們跟A公司咨詢服務(wù),A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務(wù)款,但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費,一直也沒有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了,當時支付20萬時,分錄借:預(yù)付賬款——A公司20萬,貸:銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開,服務(wù)都完成100%,但是A公司就是不愿意開著20萬的服務(wù)費發(fā)票給我們公司,請問這個該怎么辦呢???要怎么處理才不會有風險呢
克山縣智影市場營銷策劃中心,老師這個名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡(luò)運營業(yè)務(wù)嗎?
如果是私對私發(fā)放了工人工資,直接出成本,沖現(xiàn)金,不申報個稅的話,會有什么稅務(wù)風險嗎?
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個人的款是20萬元,這時公司給出了收據(jù),之后以貨的價款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時我要怎樣做賬改成這個員工的
老師,怎么給公司做出財務(wù)分析和財務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
計入咨詢服務(wù)費嗎?但是本質(zhì)都是利息支出 合同也是借款合同 但他開的是咨詢服務(wù)費的專票 計咨詢服務(wù)費算不算違法啊
對的,計入服務(wù)費就可以了
這樣的話合同業(yè)務(wù)與發(fā)票業(yè)務(wù)不統(tǒng)一啊
就算不附合同 審計來查需要出示合同的時候一樣也是問題 有合規(guī)合法的做法嗎
你這個業(yè)務(wù)本身就有點兒亂,只能按照發(fā)票來
那這樣算虛開發(fā)票和接受虛開發(fā)票嗎?業(yè)務(wù)就是太亂了
有這個實際業(yè)務(wù)就不是虛開
關(guān)鍵點就是這里 實際業(yè)務(wù)就是個有息借款 合同也是借款合同 主要是開了個咨詢服務(wù)費的票 要是按票入賬 這實際業(yè)務(wù)是算有呢 還是沒有呢 算不算虛開發(fā)票呢 哎 金額還真是不小
利息是開金融服務(wù)利息服務(wù)
好的老師,還有個問題,有些利息支出沒有來票就確定無法來票 也不能老掛對方的賬 就直接計入了財務(wù)費用 做了無票費用 到年底發(fā)票還沒有來這些費用怎么處理呢
匯算清繳之前沒有發(fā)票就直接調(diào)增