您好是的,這個是屬于營業(yè)外收入的
老師付了一個14萬的承兌給供應(yīng)商,實際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元,供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應(yīng)商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應(yīng)商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
我們跟一個供應(yīng)商(暫時可以信任的)買發(fā)票,轉(zhuǎn)款過去后,他扣點后返回來給我們,但是沒有現(xiàn)金,所以他來我們這里用POS機刷信用卡這就產(chǎn)生一個手續(xù)費,然后領(lǐng)導(dǎo)說這個手續(xù)費你不問供應(yīng)商拿回來但是我覺得我們需要票人家?guī)臀覀冮_票,收5個點,然后人家專門跑過來一趟給我們刷錢,這270塊的手續(xù)費我們出也應(yīng)該吧,我都不好意思跟那供應(yīng)商開口要那270元的手續(xù)費
我們跟一個供應(yīng)商(暫時可以信任的)買發(fā)票,轉(zhuǎn)款過去后,他扣點后返回來給我們,但是沒有現(xiàn)金,所以他來我們這里用POS機刷信用卡這就產(chǎn)生一個手續(xù)費,然后領(lǐng)導(dǎo)說這個手續(xù)費你不問供應(yīng)商拿回來但是我覺得我們需要票人家?guī)臀覀冮_票,收5個點,然后人家專門跑過來一趟給我們刷錢,這270塊的手續(xù)費我們出也應(yīng)該吧,我都不好意思跟那供應(yīng)商開口要那270元的手續(xù)費,你說我可不可以問要回來
我們收供應(yīng)商一張票據(jù),票據(jù)款大于應(yīng)收款,我們退錢給供應(yīng)商,收供應(yīng)商兩個點的票據(jù)貼現(xiàn)手續(xù)費。這個手續(xù)費我怎么做賬。記入營業(yè)外收入嗎?
我們公司是一個電商平臺,我們采取預(yù)售的形式在平臺上發(fā)布商品,接到訂單再聯(lián)系供應(yīng)商供貨,銷售貨款我們公司平臺收款后再付給供應(yīng)商。我們收取供應(yīng)商平臺服務(wù)費及提現(xiàn)手續(xù)費。我們應(yīng)該確認的收入是銷售的商品還是平臺手續(xù)費?如果客戶要發(fā)票是由我們公司開具還是我們的供應(yīng)商開具?
老師,給予客戶的返利做到銷售費用了,對方需要開發(fā)票過來嗎?開的話要開什么發(fā)票
公眾責(zé)任險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 有政策依據(jù)嗎
事業(yè)單位差旅費報銷單有模板嗎
6月申報,可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進項稅額進行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進來的13萬元進項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進項去抵掉了虛開出去的銷項?
手持工作燈 開票時大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機有消費稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
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