你好,因?yàn)槭亲援a(chǎn)產(chǎn)品作為總部管理人員的福利,是計(jì)入管理費(fèi)用核算,而不是計(jì)入 營業(yè)成本的?
我在實(shí)訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
老師這個不是視同銷售嗎?那不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好,分錄是這樣 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
那老師營業(yè)成本增加60就是對的呀!因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好,說明這個題目的答案有誤。