你這個(gè)2000乘以25%是什么意思?
老師,這是兩道類似的題吧!我用第二張做題的思路做第一張題就為什么卻不對(duì)呢?這是哪的區(qū)別呀?
老師,第三小題小規(guī)模應(yīng)該是3%的稅率,這里為什么是13%呢
老師,這道題第三問如何算增值稅,為什么答案不減掉后面的進(jìn)項(xiàng)呢
老師,這道題的資產(chǎn)減值損失為什么不是5萬元呢?(20-15=5)。題目已經(jīng)告知了可變現(xiàn)凈值15
請(qǐng)老師回復(fù)一下這道題的計(jì)算過程,不知道答案為什么會(huì)是第三個(gè)
一般納稅人,普通發(fā)票,做賬的時(shí)候需要勾選嗎?還是只勾選專票?
老師,合伙企業(yè)怎么報(bào)稅?都需要報(bào)什么稅?
老師。我們是小規(guī)模物業(yè)公司 去年11月和12月的賬這么寫行嗎。 哪不行幫我看看 謝謝
老師,請(qǐng)問一下我們老板不是要再招會(huì)計(jì),領(lǐng)導(dǎo)讓我想想問題,面試會(huì)計(jì),比如稅收優(yōu)惠政策呀,還有高新呀。稅籌呀這些,我應(yīng)該怎么給老板發(fā)面試的問題呀
您好~咨詢下,公司為一般納稅人,支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,可以讓個(gè)人申請(qǐng)代開增值稅專票嗎,企業(yè)用于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是22年的業(yè)務(wù),我在今年申報(bào)表里做還是去當(dāng)期申報(bào)表里做,
老師,殘保金什么時(shí)候申報(bào)?
委托加工物資,受托方怎么賬務(wù)處理?來料,領(lǐng)料,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)。
老師 一般納稅人公司 往月有申報(bào)未開票收入 本月實(shí)際銷售額1988348.63元 銷項(xiàng)178951.37元 進(jìn)項(xiàng)33223.04元 老師 這樣我該怎么填
老師、上個(gè)月有留底稅額300、加上這個(gè)月的應(yīng)納稅額500,一共800,那寫憑證的時(shí)候、是只寫 這個(gè)月需要交的500嗎?
就是2000x限額5%打錯(cuò)了,
這里的收入是這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,還有系統(tǒng)銷售的收入。提供技術(shù)服務(wù)屬于其他業(yè)務(wù),收入要包含進(jìn)去啊。
老師轉(zhuǎn)讓股權(quán)和壞賬轉(zhuǎn)回這倆是計(jì)入哪里呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)是投資收益,壞賬是沖減信用減值損失。