你好,189799.81÷1.06=179056.42,這個(gè)是不含稅收入,而不是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1.2%×179056.41=2148.68,這個(gè)是增值稅應(yīng)納稅額,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額 用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入=2148.68/179056.42,這個(gè)是1.2%,而不是0.48
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷(xiāo)售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷(xiāo)售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我司是一般納稅人,服務(wù)類(lèi)型公司,有筆業(yè)務(wù)是6個(gè)點(diǎn)172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個(gè)點(diǎn)開(kāi)了過(guò)來(lái),168641.55,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:172700/1.06*0.06=9775.47,進(jìn)項(xiàng)稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ,老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82,也是6個(gè)點(diǎn)的,那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負(fù)率控制在1.2%-2%
老師,我司一般納稅人,服務(wù)類(lèi)型,總收入274910.82!銷(xiāo)項(xiàng)稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99 進(jìn)項(xiàng)稅額=1.2%*274910.82/1.06=3112.2 增值稅:15560.99-3112.2=12448.79 不含稅稅額:12448.79/1.06=11744.14 含稅金額:11744.14*(1+6%)=12448.78 稅負(fù)率:1.2% 老師是這樣算?
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)票含稅189799.81,服務(wù)類(lèi)型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負(fù)考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)票含稅189799.81,服務(wù)類(lèi)型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負(fù)考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老師,稅負(fù)率不是要看我繳納的增值稅嗎?那我怎么算出來(lái)是0.48
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
那我需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么算,服務(wù)類(lèi)型,全部6個(gè)點(diǎn)
你好,是已知含稅收入,增值稅稅負(fù)率1.2%,計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的意思嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅率也是6%嗎??
對(duì),老師,幫我明細(xì)算法發(fā)給我
你好,不含稅收入=189799.81÷1.06=179056.42 1.2%×179056.41=2148.68,這個(gè)是增值稅應(yīng)納稅額 需要的進(jìn)項(xiàng)稅額=179056.42*6%—2148.68 需要的進(jìn)項(xiàng)含稅金額=(179056.42*6%—2148.68)/6%? *1.06