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老師,請問我這個月開票含稅189799.81,服務類型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個是進項稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%

2022-08-02 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-02 17:58

179056這個是增值稅銷項嗎 189799.81÷1.06×0.06=179056.41

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 17:58

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-08-02 17:58

這個公式不對,這個公司的金額應該是10743

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 17:59

增值稅:10743.4?2148.68=8594.72,要交的增值稅是8594.72呀,怎么不對

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:00

189799.81÷1.06×0.06=179056.41 說這個公式余額不對,算出來的不是這個金額。

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:01

打錯了,那怎么我的8594.72/179056.41=0.48,不是1.2% 1

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:02

2148.68 這個是你需要繳納的增值稅, 應該用這個金額除以179056等于1.2%。

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:03

2148.68不是我的進項稅額?又不是我的增值稅,我本月繳的增值稅不是8594.72?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:07

你好 保證你的稅負在1.2%左右,你繳納的增值稅應該是1.2%*179056 等于,這些的算出來的金額等于2148。

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:21

那就是稅負看進項稅額抵扣的,而不是所繳的增值稅對嗎

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:27

老師,你上面這個1.2%*1790.56(這個金額我不含稅的收入嗎?)算出來是我要抵扣的進項稅額是2148.68呀,不是要交的增值稅,我要得增值稅不是10743.4-2148.68=8594.72不是8594.72這個金額才對嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:28

你好,不是看你繳納的增值稅,繳納的增值稅除以不含稅的銷售額

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:29

1.2%*179056=銷項稅額-進項稅額

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:31

那我繳納增值稅不是8594.72/179056.41不是這樣算稅負率嗎?算出來是0.048,不是1.2%呀

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:32

那說明你的稅負是4.8%,不是1.2%。

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:32

你交了增值稅是8594的話,你的增值稅稅負是4.8%

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:32

那我要怎么算出我要保證我的稅負率是1.2%,

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:36

1.2%*179056=銷項稅額-進項稅額 銷項減去進項稅額等于這個金額

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:38

1.2%×179056.41=2148.68這個是進項稅額,這個不是我提過嗎?那我銷-進=10743.4-2148.68=8594.72這個是本月繳的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:39

這個是你需要繳納的增值稅,不是進項的

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:39

銷項減去進項)/不含稅的銷售額等于稅負

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快賬用戶9769 追問 2022-08-02 18:40

稅負率是看我要繳的增值稅還是進項稅的增值稅啊

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:40

繳納的增值稅 要看你繳納的增值稅

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179056這個是增值稅銷項嗎 189799.81÷1.06×0.06=179056.41
2022-08-02
你好,189799.81÷1.06=179056.42,這個是不含稅收入,而不是增值稅銷項稅額 1.2%×179056.41=2148.68,這個是增值稅應納稅額,而不是進項稅額 用增值稅/不含稅銷售收入=2148.68/179056.42,這個是1.2%,而不是0.48
2022-08-02
你好!是的,是這個思路,對的
2022-03-21
同學你好 這個就是交的總的稅額除以不含稅收入
2022-03-21
你好; 你主要是想控制稅負率 ; 你就反推就行了。 你 就考慮把你認證進項稅 做一個反推; 比如 你 應交增值稅 = 稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅 這樣來 計算等式即可
2022-03-21
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