可以 購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票
已經(jīng)抵扣的專票可以部分沖紅么
老師 已經(jīng)抵扣的紅字發(fā)票5萬元,可以部分紅沖開1萬元的發(fā)票嗎?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票做了部分紅沖,還能再次部分紅沖嗎?
老師一般納稅人已經(jīng)抵扣的進項稅現(xiàn)在讓紅沖一張發(fā)票可以部分紅沖嗎?
專用發(fā)票沖紅一部分后還可以抵扣嗎?就是說有一張專用發(fā)票跨月了需要沖紅,但是只沖紅一部分。需要抵扣后沖紅還是不要抵扣。沒有抵扣直接沖紅一部分,會影響后面的抵扣嗎?
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計算房產(chǎn)稅的?
老師,請問商貿(mào)企業(yè),中間有個加工環(huán)節(jié),可以開票記入費用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報稅?
老師,航空運輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進項是嗎?
民辦學(xué)校開辦時,都需要審計什么?都有哪些需要審計?需要什么資料?
投資款是直接打到公司去就可以了嗎 驗資是什么
老師,我是員工,我在一家個體戶上班,我想把車賣給這家個體戶,需要繳納哪些稅?
怎么操作啊
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
開的時候開票頁面可以選擇一部分。
是不是就是這個頁面我們寫退給他的金額啊
是不是負(fù)數(shù)金額啊
第一行,你想退哪個產(chǎn)品,寫哪個產(chǎn)品的名字就可以 數(shù)量填寫負(fù)數(shù)
我今天點開來看了下,如果是購買方已抵扣,右下角那邊沒有發(fā)票信息啊,我看網(wǎng)上那張圖片是有發(fā)票信息的
只要是購買方申請的 發(fā)票信息,那里面不會有信息的,你需要打印出來自己填寫。
發(fā)票號碼代碼自己填寫不了的。
好的,我明天去試試怎么開
我還想問下,我收到了他的退款,怎么做賬,之前進項還抵扣過
你好,你是貨物退回 給你退回的貨款嗎?還是什么業(yè)務(wù)的?
之前抖音推廣的,效果不好,領(lǐng)導(dǎo)說不在那邊推廣了,就讓他們退錢給我們
當(dāng)時你分錄怎么做的?做的是銷售費用嗎?如果是的話,借銀行存款,借銷售費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
那發(fā)票抵扣系統(tǒng)要勾選嗎
不需要勾選的,你只需要帶附表二進項轉(zhuǎn)出里面填寫就可以。
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選,你勾選不了
是在附列二,進項稅額轉(zhuǎn)出的其他里面填寫嗎
附表二開具的紅字信息表里面一欄填寫。