你好,工程施工有余額的話,在存貨里面,你看下你的存貨里面增加了嗎?
新公司成立,6月開工資交社保,7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)531.20(個(gè)人承擔(dān)),基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人承擔(dān))220.80,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)298.80(單位承擔(dān)),失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)33.20(個(gè)人承擔(dān)),合計(jì)1084元.7月份記賬支付6月社保,應(yīng)付職工薪酬借社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)298.8/其他應(yīng)付款個(gè)人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資,如何做賬
你好!我公司付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí)借工程施工,貸預(yù)付賬款,8月份收到發(fā)票時(shí)把本來應(yīng)該計(jì)入借工程施工A項(xiàng)目的計(jì)入了B,還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本,請問該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費(fèi)用時(shí),借工程施工期間費(fèi)用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因?yàn)檫€沒有竣工,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)生的收入和費(fèi)用要申報(bào)嗎?還是等竣工才申報(bào)的?
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項(xiàng)目(含稅價(jià)格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時(shí)借 工程施工- 合同成本-某項(xiàng)目 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價(jià)還是上面那個(gè)分錄
老師暫估成本做借,工程施工—材料費(fèi)20000,貸,應(yīng)付賬款20000這樣可以嗎?發(fā)票8月份開來,再?zèng)_紅,不用做原材料去了吧
微信掃碼加老師開通會(huì)員
存貨沒有增加,所以不平。那怎么做分錄呢
你看一下你這個(gè)科目是不是自己增加的,如果不是的話,你找你軟件售后給你修改下公式。
是不是在報(bào)表設(shè)置那里的存貨填補(bǔ)4000元就可以呢
你好 是的,是這么做的。
工程施工是我自己增加上的。問題是存貨的話,放其他流動(dòng)資產(chǎn)是嗎
它屬于存貨,你放到其他里面不合適。
收到擔(dān)保公司開來的發(fā)票,我怎么做分錄
你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?你們給別人提供的擔(dān)保嗎?
公司轉(zhuǎn)擔(dān)保費(fèi)給擔(dān)保公司,借,預(yù)付帳款,貸,銀行存款。收到擔(dān)保公司開來的發(fā)票。我怎么出分錄
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸預(yù)付賬款。