借庫存商品、 應交稅費待認證貸銀行存款
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當月未認證,如何做賬?
增值稅專用發(fā)票未認證多久不可以抵扣了?
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
未認證未抵扣的增值稅專票怎么做賬?
未抵扣的增值稅專用發(fā)票部分沖紅后,怎么進行發(fā)票認證
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
老師,發(fā)票未認證時候用掉了,后期認證抵扣時候還需要附發(fā)票嗎
你好,不需要的,后期不需要。
就是前期沒認證 增值稅報稅時候也不需要申報,但是財務報表填寫時候會有應交稅費要填寫的,這樣是不是屬于增值稅留抵了?
在其他流動資產(chǎn)里面填寫。這個沒有關系的,可以不一致