借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)丟失,抵扣聯(lián)未丟失,未認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)需要如何處理?
老師你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何認(rèn)證抵扣
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)月未認(rèn)證,如何做賬?
當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是當(dāng)月無(wú)法認(rèn)證抵扣,應(yīng)如何做賬?
老師 請(qǐng)問(wèn) 收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票 抵扣聯(lián)和記賬聯(lián) 這兩聯(lián)是一起做賬還是分開(kāi)做賬?當(dāng)時(shí)認(rèn)證和以后認(rèn)證對(duì)做賬有區(qū)別嗎?有影響嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷(xiāo)售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢(xún)對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷(xiāo)售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)啊?也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,發(fā)票抵扣時(shí)用做賬嗎
這個(gè)是單獨(dú)和認(rèn)證清單裝訂起來(lái),
發(fā)票抵扣時(shí)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目用做憑證沖掉嗎
是的,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額