同學(xué)你好 你們計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
請(qǐng)問(wèn)老師我們簽訂了500萬(wàn)的工程合同,現(xiàn)在收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票100萬(wàn),工程在做了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。
老師好,我們是服務(wù)行業(yè),上上個(gè)月開(kāi)票給對(duì)方10萬(wàn)元,對(duì)方也付給我們10萬(wàn)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了2000元票,請(qǐng)問(wèn)如何處理?謝謝!
老師,我們和對(duì)方簽訂了100萬(wàn)的合同,也開(kāi)具了發(fā)票,最后對(duì)方找理由少付了1萬(wàn)元,我如何做賬務(wù)和票據(jù)處理呢
請(qǐng)教下合同金額100萬(wàn),給供應(yīng)商已經(jīng)付了款50萬(wàn),后來(lái)和供應(yīng)商協(xié)商吧合同金額降低到70萬(wàn),對(duì)方不開(kāi)票給我們,那我們應(yīng)付賬款70萬(wàn)如何處理
老師,我們銷(xiāo)售服務(wù),已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票給對(duì)方去年12月份,對(duì)方也已經(jīng)支付了款項(xiàng),但是今年由于業(yè)務(wù)暫停,又全款退回,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票和賬務(wù)如何處理?
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開(kāi)13%,八月份開(kāi)始開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成了13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫(xiě)
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問(wèn)一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口美國(guó)設(shè)備調(diào)試的技術(shù)服務(wù)費(fèi),在美國(guó)的跨境服務(wù)費(fèi)開(kāi)票是按免稅,還是0%稅率可以出口退稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源反向開(kāi)票,需要代扣個(gè)稅嗎?
公司基本戶(hù)先收到了某員工的個(gè)稅費(fèi),后面又基本戶(hù)繳納稅費(fèi),分錄怎么做,我一個(gè)分錄借銀行貸其他應(yīng)付, 后面一個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行
老師麻煩告訴我一下,關(guān)于印花稅法中規(guī)定的:企業(yè)與個(gè)人簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,不交印花稅的 具體 文件是哪個(gè)。
個(gè)稅申報(bào)表中有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,分錄怎么做,跟工資薪金一起入可以嗎
老師,我們公司和A公司簽了銷(xiāo)售合同,貨物也送到了A公司,現(xiàn)在A公司要求將一半的銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)到B公司(B與A是同一個(gè)老板),這一半的銷(xiāo)售款由B公司打給我司,如果這樣的話(huà)我們補(bǔ)一個(gè)與B公司的銷(xiāo)售合同,合同中約定貨物由A公司代收,這樣可以嗎?
這不合適吧
對(duì)方要求沖減票1萬(wàn)
那你需要紅沖整張的發(fā)票然后再重新開(kāi)
合計(jì)10幾份發(fā)票呢
我想給他開(kāi)具總價(jià)折讓開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,可取嗎
簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,質(zhì)量問(wèn)題等不符合對(duì)方要求,折讓1萬(wàn)元
你其中一份發(fā)票紅沖了然后重新開(kāi)就可以
這和合同如何能對(duì)應(yīng)的上呢
您的意思是只沖減其中一臺(tái)機(jī)械的價(jià)格
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思