應(yīng)交增值稅的額計(jì)算是(3000-1200)/1.09*9%=148.62
麻煩老師看看稅務(wù)師第一題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第一題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第一小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第九題第一小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第十一題,進(jìn)行解釋,謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,能進(jìn)行解釋下嘛,那240怎么不計(jì),還有1200干嘛要減去呀
一般計(jì)稅可以扣除購(gòu)買時(shí)的價(jià)款,是差額計(jì)算
那老師為什么稅率是9%呢
一般計(jì)稅,是2016.5月之后購(gòu)買的
啥意思啊,我說的是稅率啊,老師好像答非所問
是2016.5.1之后購(gòu)買的而一般計(jì)稅用9%
那是什么東西的稅率是9%哦
不動(dòng)產(chǎn)和土地的買賣,還有建筑行業(yè)
好的呢,謝謝,那為什么要減去1200呢
差額計(jì)稅,一般計(jì)稅是差額計(jì)稅的
怎么知道這個(gè)差額計(jì)稅呢
2016.5.1之后購(gòu)進(jìn)的都是可以差額計(jì)稅的
什么是差價(jià)計(jì)稅呀
就是出售價(jià)款-購(gòu)買價(jià)款
好的呢,謝謝
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油哦