同學(xué)你好 你收到錢了就可以的 收集齊退稅資料就可以退稅
老師,我們是有自營出口權(quán)的深圳A公司,需要國外客戶把貨款付到(香港B公司在內(nèi)陸開設(shè)的離岸賬戶上),然后再從香港B公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報關(guān)出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
老師,我們有兩家公司,一家是深圳的,一家是香港貿(mào)易公司,公司名字一樣,后綴不一樣,深圳的是xxx有限公司,香港的是xxx股份有限公司,我是負責(zé)深圳的,我的問題是,我們跟一個客戶交易,我不清楚對方是哪里的,但是他給我付了貨款,美元到我們香港公司,這錢結(jié)匯后好像最終是進深圳公司公賬吧,我們沒有開票,這個是根據(jù)無票收入交稅嗎?還是說,這筆錢,是香港公司的,跟我們深圳沒有關(guān)系,
請教下關(guān)于貿(mào)易型0110出口退稅首單: 我們現(xiàn)在香港公司公戶(暫時用第三方支付工具,就是店鋪平臺綁定的P卡)沒有什么錢,但是我們首單的貨物放行截關(guān)后就需要香港公司打款給我們國內(nèi)的走出口退稅主體公司,這筆錢我們是否可以用國內(nèi)主體公司的法人個人名義P卡借款給香港公司,然后后面還款給借款人。還是說必須要用香港公司的法人借款給香港公司主體去打款,才合規(guī)?
老師,你好,我們是有進出口的生產(chǎn)公司,公司在香港開了一個外匯賬戶,國外客戶付款到香港外匯賬戶,然后我們要從香港賬戶轉(zhuǎn)一筆傭金給國外的業(yè)務(wù)員,剩余的貨款我們才結(jié)匯進來,我想問一下支付給國外業(yè)務(wù)員的傭金要需要繳稅嗎?
就是我們有大陸公司A和香港公司B,香港公司B和國外客戶C簽的合同,C付款給B,然后B再付款給A,提單的抬頭是B發(fā)貨給C的,報關(guān)單的收發(fā)貨人是A, A申請出口退稅可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
稅務(wù)會不會認(rèn)為款是從國內(nèi)付過來的。不算外匯,算是內(nèi)銷啊
同學(xué)你好 這個沒事 收人民幣也可以