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老師,我們公司八一建軍節(jié)給消防隊(duì)慰問的礦泉水、方便面怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

2022-08-01 17:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好;? 借 管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款? ?

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你好;? 借 管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款? ?
2022-08-01
同學(xué)您好 本題以實(shí)際支付金額和融資金額為準(zhǔn) 借:固定資產(chǎn)65000 貸:銀行存款 35000 未確認(rèn)融資費(fèi)用 30000 希望能夠幫助您
2020-10-20
你好,同學(xué)。 你這的處理 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)收賬款
2021-04-03
您好,同學(xué)。款項(xiàng)收回時(shí),借:銀行存款15萬,貸:在建工程 40000 其他應(yīng)收款 40000 主營業(yè)務(wù)收入(實(shí)際收入),財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù),利息收入那部分)。另26000元的發(fā)票是沖銷的那部分預(yù)付款?
2023-06-13
你好,公司租的廠房,對(duì)方給我們把一年租金的發(fā)票都開了,但是我們只付了這幾個(gè)月的租金,分錄是 借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款(沒有支付的部分)
2021-09-05
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