你好。不銷售的給對(duì)方的是嗎?能計(jì)入銷售費(fèi)用。
老師,我們是一般納稅人,銷售摩托車的,購入10臺(tái),實(shí)際銷售10臺(tái),但是前臺(tái)開成了11臺(tái),這個(gè)要怎么處理啊?是2020.9月陸續(xù)購入 銷售 購入銷售,然后我今天做賬發(fā)現(xiàn) 不是沒車了嘛,怎么11月還能開3輛,導(dǎo)致負(fù)數(shù)一輛!然后去年查到今年發(fā)給前臺(tái),前臺(tái)查他們系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)了今年1月實(shí)際賣4臺(tái)的,他開了5臺(tái)出去,現(xiàn)在都11月了。我需要怎么做平這個(gè)負(fù)數(shù)呢?
老師,如果是涉及到多方的融資性售后回租,出租方給開了利息的發(fā)票,但是沒給開已經(jīng)支付本金的發(fā)票,只給了一份收據(jù),這樣是不是不合理。 還有原來向A企業(yè)采購的設(shè)備284萬,后來B企業(yè)擁有了這些設(shè)備的所有權(quán),我們企業(yè)向B設(shè)備做售后回租,付租金和利息。但是A企業(yè)的賬上是應(yīng)付賬款貸方,也就是之前A企業(yè)給開的發(fā)票還掛賬上,這個(gè)怎么處理。
老師,商貿(mào)企業(yè)賣出一臺(tái)設(shè)備給醫(yī)院,但是后續(xù)設(shè)備需要小零件,這個(gè)從廠家開過來,我們沒法銷售,只能入賬,這個(gè)怎么處理呢
老師,請(qǐng)教一下一個(gè)實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項(xiàng)票是14萬,但是要開機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺(tái),,這樣明目不對(duì),這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來嗎?那個(gè)9萬服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個(gè)是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
我們是一家出口生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品是機(jī)械設(shè)備。 我們簽訂了1個(gè)訂單是需要支付銷售傭金給海外代理,傭金金額約3萬美金?,F(xiàn)在代理準(zhǔn)準(zhǔn)備購買 1 萬美金的售后配件,想從這3萬美金中扣減,即我司只用支付 2 萬美金給代理。 我想請(qǐng)教一下,這種情況我們財(cái)務(wù)賬面上平賬怎么處理呢?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
是的,但是開進(jìn)來是小配備呢,不入庫存嗎
您好,需要入庫,然后再出庫。
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,沒有進(jìn)行銷售那還需要入成本嗎
借庫存商品貸銀行存款 借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)。 視同銷售