你好,影響本年利潤的數(shù)據(jù),就是損益類科目 比如收入,成本,費用等?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上,影響本年利潤的數(shù)據(jù)是哪些呢?
利潤表里成本增加了,影響資產(chǎn)負(fù)債表哪個數(shù)據(jù)呢
利潤表的凈利潤本期數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要哪看哪些數(shù)據(jù)
老師,您好!利潤表的主營業(yè)務(wù)成本和利潤的數(shù)字變了,影響到資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)字?
請問利潤表中的管理費用減少,導(dǎo)致利潤變多,會影響資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
還有別的嗎? 就比如說,我想調(diào)高利潤,需要改動哪些數(shù)據(jù)??收入就可以嗎?
你好,只有損益類科目,沒有其他的啊?
不好意思啊,老師,不是非常明白,所以麻煩老師說清楚一點,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上,分別調(diào)高收入就可以是嗎?
你好,想調(diào)高利潤,可以增加收入,也可以降低費用,沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
資產(chǎn)負(fù)債表上呢?? 這里面沒有收入費用?
你好,想調(diào)高利潤,可以增加收入,也可以降低費用,沒有統(tǒng)一規(guī)定的? 調(diào)高利潤,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤增加
只調(diào)一個未分配利潤嗎?這樣就不平了吧
你好,需要知道你調(diào)高 利潤對應(yīng)的科目是什么,才知道資產(chǎn)負(fù)債表還有哪個地方會跟著變動 比如 可能導(dǎo)致? 貨幣資金增加?
我只調(diào)高了利潤表上面的收入
你好,調(diào)高了利潤表上面的收入,與收入對應(yīng)的借方科目是什么呢??
應(yīng)收帳款
你好,那資產(chǎn)負(fù)債表就是資產(chǎn)增加,未分配利潤增加?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。