同學(xué)你好 計入其他業(yè)務(wù)收入就可以了
老師您好,我想問問原材料,購買的機器,以及人工費可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是說,只有已售產(chǎn)品的原材料成本計入
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師,原材料的包裝袋我已經(jīng)計入成本里了。有一些完整的還可以賣出去的收到的錢是計入其他業(yè)務(wù)收入還是直接沖減成本
老師,輔助的生產(chǎn)材料比如包裝膜封口膠這些是入制造費用還是是直接入生產(chǎn)成本,還有這個輔料可以和原材料一起計算成本嗎?和原材料一平均攤到每件產(chǎn)品的上?
老師,我家企業(yè)是做室內(nèi)裝修工程的,我們包工包料的,現(xiàn)在比如說A工程,進來的材料,是計入庫存商品,還是原材料? 等工程完結(jié)再把這些材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面,還是邊領(lǐng)用邊結(jié)轉(zhuǎn)? 還有收到人工勞務(wù)費發(fā)票,收到就結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
我們是一般納稅人。計入其他業(yè)務(wù)收入是要繳納增值稅。
嗯 這個要交增值稅的