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老師,你指點下,我接手家裝修公司,有掛靠,還有自己接的,以前的帳有點亂,老板讓整理出和總公司核對,我都不懂從哪下手整理,沒思路

2022-07-31 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-31 19:08

你好,建議幾個思路 1.你得了解他們收入來源和成本構(gòu)成 2.需要清理外部應(yīng)收應(yīng)付合同帳,可以從發(fā)票合同,支付去清理 3.部門有哪些部門會設(shè)計到哪些業(yè)務(wù) 4.對了解后可以從每個部門或者出納帳去理你的賬!

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快賬用戶4064 追問 2022-07-31 19:41

好的,謝謝老師的指點,有個業(yè)務(wù)我不是很懂處理,比如掛靠總公司簽了10萬的合同,我有3萬是有簽了勞動合同,我看之前有什么差額計稅,這個怎么理解

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齊紅老師 解答 2022-07-31 19:56

差額計稅就是采用的的差額交稅,就是收入-支付出去的費用來交稅的意思!

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快賬用戶4064 追問 2022-07-31 20:15

那3萬不用計費嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-31 20:20

要記入費用成本,只是這部份不要從增值稅收入中扣除,不用交稅

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齊紅老師 解答 2022-07-31 20:21

所以差額征收增值稅

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你好,建議幾個思路 1.你得了解他們收入來源和成本構(gòu)成 2.需要清理外部應(yīng)收應(yīng)付合同帳,可以從發(fā)票合同,支付去清理 3.部門有哪些部門會設(shè)計到哪些業(yè)務(wù) 4.對了解后可以從每個部門或者出納帳去理你的賬!
2022-07-31
您好 現(xiàn)在能按照自己的思路把前期的都調(diào)整過來或統(tǒng)一調(diào)賬
2021-11-14
你好, 那倉庫剩余的數(shù)據(jù)你有數(shù)據(jù)嗎?如果有的話,庫存、現(xiàn)金、往來科目、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)都按照現(xiàn)有的余額來做就可以。
2022-09-01
同學,你好 那你就是做內(nèi)賬,有業(yè)務(wù)的時候就記錄一下
2022-09-01
你好 1. 你們 看門店是 非獨立核算的話; 就總部一起 把你31個門店設(shè)置明細來核算的? ?
2022-05-16
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