你好,電子稅務(wù)局里面可以的,在呢,我要辦稅發(fā)票管理,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),或者是勾選發(fā)票或者是認(rèn)證發(fā)票里面每個(gè)地方不一樣的有些在這里面登錄,它也是自動(dòng)轉(zhuǎn)換到增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面去了 也得需要開(kāi)票盤(pán)
我7月份有退稅勾選了出口發(fā)票,但是電子稅務(wù)局一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息 然后我進(jìn)去勾選平臺(tái)看到退稅勾選的后面有個(gè)“確認(rèn)退稅”這個(gè)我現(xiàn)在操作的話是這個(gè)月能退稅嗎?
認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)不需要差盤(pán)的是可以在電子稅務(wù)局進(jìn)去嗎?我看抖音有老師操作進(jìn)去,我的怎么講不去,是地方不一樣嗎
老師10月份已溝選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在浙江省電子稅務(wù)局進(jìn)去可以查嗎,進(jìn)去后我只能用在發(fā)票查詢里查到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票而查不到已勾選的?是要在什么地方查?
老師,就是要做電子稅務(wù)局實(shí)名認(rèn)證,現(xiàn)在不是說(shuō)用法人手機(jī)直接就可以拉進(jìn)去了嗎?怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn),昨天開(kāi)了一張電子發(fā)票出去,對(duì)方?jīng)]有入賬,也沒(méi)有抵扣,我這邊是不是只要在電子稅務(wù)局哪里填完圈出來(lái)的那個(gè)進(jìn)行紅沖就可以了(看我截圖)后面那2個(gè)就不需要任何操作了呢
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,怎么做分錄,開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開(kāi)始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
昨天我看抖音老師教大家是不插盤(pán)進(jìn)去的,好像是河北的,需要盤(pán)插進(jìn)去的我知道增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)
電子稅務(wù)局 我要辦稅 發(fā)票使用里面等進(jìn)去