同學(xué)你好,上月的專票本月沖紅沒有重開,可以抵銷項(xiàng)。 比如本月銷項(xiàng)40萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)。沖紅5萬(wàn) ,是只需要交5萬(wàn)的稅。
關(guān)于開進(jìn)項(xiàng)票可以讓上游先多開在那里?我慢慢抵嗎?比如本月我只開20萬(wàn)銷項(xiàng)。但喊上游給我開40萬(wàn)進(jìn)。把下個(gè)月的計(jì)劃到有影響嗎?
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說,這月銷項(xiàng)是10萬(wàn),預(yù)交了兩萬(wàn),正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬(wàn),現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬(wàn),那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬(wàn)嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬(wàn),那是少認(rèn)證五萬(wàn)減一萬(wàn),還是少認(rèn)證五萬(wàn)??
我上個(gè)季度收到的紅沖發(fā)票多于實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。就比如說 我上個(gè)季度 成本進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 收到紅沖發(fā)票6萬(wàn) 也就是負(fù)1萬(wàn),這個(gè)填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本那欄可以寫-1萬(wàn)不
如果這個(gè)月沒銷售開票,但是要紅沖3月份的30萬(wàn),那紅沖的銷項(xiàng)稅,是轉(zhuǎn)為待抵扣稅額嗎
老師,我們上個(gè)月抵扣發(fā)票5萬(wàn),銷項(xiàng)稅4.8萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票紅沖開成免稅的了,進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?要做轉(zhuǎn)出處理嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)