同學(xué)你好 抵減多少就少認(rèn)證多少
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開(kāi)票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說(shuō),這月銷(xiāo)項(xiàng)是10萬(wàn),預(yù)交了兩萬(wàn),正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬(wàn),現(xiàn)在沖了銷(xiāo)項(xiàng)五萬(wàn),那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬(wàn)嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬(wàn),那是少認(rèn)證五萬(wàn)減一萬(wàn),還是少認(rèn)證五萬(wàn)??
一般納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)具了9萬(wàn)稅額的銷(xiāo)售發(fā)票,前期也取得了一張5萬(wàn)稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來(lái)8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬(wàn)的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問(wèn)題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開(kāi)具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬(wàn)的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒(méi)?怎么辦?老師
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入(20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話(huà)我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完,9月20萬(wàn)的里面有的單位開(kāi)的發(fā)票例如開(kāi)了10萬(wàn),10月份里面也有20萬(wàn)里面開(kāi)的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒(méi)有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完,剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開(kāi)過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思,因?yàn)榍捌陂_(kāi)過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
工程公司,第一次收款開(kāi)票我們預(yù)繳了稅款,之后開(kāi)了兩次發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)蛄??現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,還缺三十多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),我們需要預(yù)繳稅款,按缺的銷(xiāo)項(xiàng)稅倒推金額預(yù)繳嗎?因?yàn)檎?個(gè)點(diǎn)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)即可,還是按多少來(lái)?
那老師假如這個(gè)月按稅負(fù)率計(jì)算要交1萬(wàn)的稅,銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)需要去平臺(tái)勾選認(rèn)證9萬(wàn),這個(gè)是不是在月末的時(shí)候才能算稅負(fù)率這個(gè)月需要交多少的稅需要勾選認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)?。磕侨粘W鲑~中把購(gòu)進(jìn)可用的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)入了借方三級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)里,最后算完需要勾選認(rèn)證9萬(wàn),那怎么做賬啊?扣除認(rèn)證的9萬(wàn)剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待認(rèn)證里嗎?
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過(guò)網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬(wàn)服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(wàn)(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部有自助開(kāi)臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶(hù)),銷(xiāo)售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開(kāi)臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開(kāi)票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入自助開(kāi)臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入銷(xiāo)售商品收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時(shí),財(cái)務(wù)軟件提醒:方向不一致,對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。那我該如何寫(xiě)分錄呢,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒(méi)事
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)給銷(xiāo)售人員使用,進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷(xiāo)售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣(mài)了60噸硼酸,不含稅價(jià)700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個(gè)點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個(gè)怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開(kāi)給客戶(hù)個(gè)人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個(gè)體戶(hù)定期定額的工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入如何填寫(xiě)
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
之前比如,銷(xiāo)項(xiàng)是五萬(wàn),預(yù)交了一萬(wàn),抵扣了四萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把這五萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)沖了,這月是少認(rèn)證五萬(wàn)還是四萬(wàn)??
按你說(shuō)的這個(gè)是少認(rèn)證五萬(wàn)了
那我之前預(yù)交的那部分稅款怎么辦
算預(yù)繳就行了,還是在預(yù)繳欄
我之后不再開(kāi)發(fā)票了,這部分稅可以相當(dāng)于本地交的嗎
還是異地預(yù)繳的,可以抵減的
怎么抵減,抵減哪一部分
同學(xué)你好 抵減以后的應(yīng)交稅費(fèi)
你能說(shuō)清楚點(diǎn)嗎,不太明白,哪一部分應(yīng)交稅費(fèi),外地的還是本地的
外地預(yù)繳的就在預(yù)交欄,可以抵減本地應(yīng)交增值稅的
還有一些附加稅呢
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來(lái)計(jì)算的 增值稅的12%