你好你們這個是掛靠別的公司的項目吧

1.某地產(chǎn)開發(fā)公司(增值稅一般納稅人),于2018年8月預售2017年7月開工尚未開發(fā)完畢的房地產(chǎn)項目,項目預計可供銷售建筑面積20000平方米,當期銷售16000平方米,開具普通發(fā)票,發(fā)票上價稅合計1000萬元,另外收取選號費100萬元。開發(fā)項目總計向政府支付土地出讓費400萬元,支付拆遷戶部分拆遷費100萬元,均可以取得合法憑證。下列說法正確的有( )。(注意:土地價款包含拆遷戶拆遷費,選號費作價外費計入銷售額。當期可扣除的土地價款=支付的土地價款×(當期銷售的面積÷可供銷售建筑面積),這是收入與成本配比原則) A.當期允許扣除的土地價款500萬元 B.該公司預繳稅額19.09萬元 C.該公司預繳稅額30萬元 D.該公司向機構(gòu)所在地正式申報應納稅額63.64萬元 這個怎么做呢
公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進行了預測。經(jīng)過綜合分析,預計2014年可以實現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī) 稅務籌劃專家認為,在既定的銷售機制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進項稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進項稅額只有水費、電費及修理用配件等少量外購項目,僅取得增值稅進項稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負高達12.8%。 對此情況應如何進行稅務籌劃?
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
[主觀題]甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務,適用的增值稅稅率為9%,2021年12月發(fā)生如下相關(guān)交易或事項:(1)1日,為取得與乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費3萬元,為投標發(fā)生差旅費1萬元,聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用2萬元,另支付銷售人員傭金5萬元,甲公司預計該項支出未來能夠收回。(2)2日,與乙公司簽訂一項總金額為100萬元,為期10個月的建造合同,預計總成本為80萬元,截至12月31日,已經(jīng)發(fā)生成本10萬元,屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務,甲公司根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的成本占預計總成本的比例確認履約進度。(3)5日,收到乙公司以轉(zhuǎn)賬支票預付的合同款30萬元,增值稅2、7萬元,款項已經(jīng)存入銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)格式:1、根據(jù)資料(1),下列各項中,甲公司支付相關(guān)費用會計科目處理正確的是()。A、借記“銷售費用”科目5萬元B、借記“管理費用”科目6萬元C、借記“合同履約成本”科目5萬元D、借記“合同取得成本”科目5萬元2
建筑行業(yè) 項目部和公司之間往來列賬是什么意思呢 舉例 項目部列未交增值稅給公司 項目部不是已經(jīng)預繳增值稅了嗎 為啥還要列增值稅 啥意思呢 就比如說,項目部開發(fā)票200萬,扣除分包后剩余109萬 再÷1.09等于100萬 再×2%等于2萬 這2萬就是項目部要預繳的增值稅 意思剩余的7萬由公司交嗎
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
不是 公司在西安 項目部在廣州
異地施工
修地鐵的 跟公司的往來不太懂 用的是其他應收其他應付科目 沒用內(nèi)部往來科目
那你現(xiàn)在是要給甲方開票,是嗎?
不是 我就想問問跟公司列賬往來的事
項目部和公司之間的
?? 怎么了 老師
公司內(nèi)部之間有一些往來很正常,一般通過內(nèi)部往來核算,如果你們公司通過其他應收款應付,按照公司來也可以,每個公司做法可能不太一樣
能再詳細說明下嗎
比如有得工程款打到總部的話,或者項目需要借總部的錢都會涉及往來
那這個列未交增值稅的分錄該怎么做呢