你好,需要按正常銷售處理,需要b和c給a開發(fā)票,把貨物賣給A,A對外統(tǒng)一銷售
老師早上好,A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應(yīng)收帳款的余額里,但是這個客戶把這件事忘記,想跟客戶提出的時候,老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持,這個掛賬金額就不打算跟客戶說了,那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應(yīng)該怎么處理呢?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢?該怎么處理呢?
老師,您好,想請問下,公司注冊的有好幾個公司?,F(xiàn)在有業(yè)務(wù),A公司收了款,以多張?zhí)嶝浫男问浇o客戶??蛻裟锰嶝浫瘉硖嶝洝9矩浳镉质莂+b+c幾個在一塊,客戶提貨的時候一張券的金額提三個公司的貨,提貨的時候,以A的角度我的會計分錄該怎么寫呢?
老師你好,請問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元,后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個多出來的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來,我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
老師,我想請問一下,我們公司的業(yè)務(wù)員的工資是客戶貨款回來才發(fā)放的,那么我們1月份的貨款,4月份才回來,那我這邊計提提成應(yīng)該是哪個月呢?是1月份還是4月份呢?因為不確定什么時候客戶會付款的,或者是否會壞賬的情況下
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
和B C是以代銷的形式合作的,BC不給A開發(fā)票,銷售完后按比例把利潤給到B和C,在客戶提貨的時候會計分錄怎么寫呢?比如提貨券面的金額是850,客戶提了A的500 B300 C50 提貨的時候該怎么寫分錄?
您好,你的意思是按委托銷售嗎?那a就不能給客戶全額開發(fā)票
是的老師,是委托銷售的,就是整個流程不知道咋寫會計分錄。B和C商品入我們倉庫的時候,還有就是客戶拿提貨券的時候的分錄不知道該怎么寫
你好,c和b的商品放到a公司的話,做受托銷售商品科目核算
當(dāng)時開發(fā)票的時候是全額開的,已經(jīng)開過了,對方已經(jīng)全款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶上了。這種情況下該怎么辦呢?
這種情況下只能按a對外銷售,b和c給a開發(fā)票
老師,那這樣的話,假如,收到B商品1000元,C公司1000元商品,已入A公司倉庫,未給BC付款,未收到發(fā)票,銷售B商品800 C商品30 A商品20 這幾筆業(yè)務(wù)發(fā)生會計分錄分別怎么寫?老師,需要具體的分錄,麻煩了,新手,感謝
您好,這樣的話, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 就可以,暫估底下設(shè)二級明細(xì)科目核算
老師,這個是商品入庫的時候這樣寫對嗎?那銷售的時候該咋寫呢?
你好,銷售的時候按正常銷售就可以,等著來的發(fā)票再沖減你的暫估入庫
好的 謝謝老師。老師,還有個問題,公司以前的賬都沒有了,現(xiàn)在客戶拿提貨卡來提貨,提貨卡上只顯示提貨個人的姓名,不顯示對方當(dāng)時是哪個單位的(我們發(fā)提貨卡是發(fā)到單位,單位再發(fā)給他們個人),款已經(jīng)全額收到。這種情況下,提貨的時候該怎么處理呢?不知道是哪個單位的卡,公司以前的賬也都沒有了
你好,你這是外賬還是內(nèi)賬?售卡的時候各單位沒有登記嗎?
現(xiàn)在的問的是內(nèi)賬,沒有,我來的時候什么也沒。以前的賬和登記都不見了。有辦法處理嗎
你好,這樣是沒法處理的,售卡不登記嗎?現(xiàn)在是無法區(qū)分的
這一部分只能先掛起來不分公司核算