同學(xué)你好,正常的,還有其他應(yīng)交稅費(fèi)的正數(shù)。
應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),這個怎么處理?
我這個月進(jìn)項(xiàng)80萬 銷項(xiàng)77 但是我進(jìn)項(xiàng)只認(rèn)證了76 要交1萬的稅 但是我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù) 這種正常不
月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬。月底認(rèn)證了105萬進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)余額出現(xiàn)負(fù)101萬,查了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額107萬正常嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額比應(yīng)交稅費(fèi)其他稅額貸方余額多,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)借方余額,財(cái)報(bào)是用負(fù)號表示嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項(xiàng)目基本沒有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問問 房東收的電費(fèi)單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
貸方數(shù)吧?
同學(xué)你好,是的,貸方余額。