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老師您好,最近我們?yōu)榱嗽黾映鲐?,購買了400多一瓶的白酒,用于客戶購貨滿額獎勵,還有一些小家電,對方給我們開增值稅專用發(fā)票,這個作為銷售費用入賬,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,憑證后附發(fā)票,還需要附其他的說明嗎

2022-07-30 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-30 08:23

你好!不要記住入銷售費用,記入銷售費用的話進(jìn)項稅不可以抵扣的,無償贈送的

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:25

那怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-30 08:26

你好,你們具體是什么行業(yè)?記錄你們的庫存,銷售時開折扣發(fā)票,這樣直接沖減收入

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:27

我們是做食品,副食調(diào)料批發(fā)的

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:28

小家電不屬于我們營業(yè)范圍,不能體現(xiàn)在發(fā)票上吧

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齊紅老師 解答 2022-07-30 08:29

你好!計入庫存商品,銷售時和正常開發(fā)票在一起開折扣發(fā)票

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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