比如,甲給你捐贈一個產品100,增值稅13,其他稅費1 你的處理 借,庫存商品100 應交稅費,增值稅13 貸,營業(yè)外收入113
X公司為支持某貧困地區(qū)的經濟建設,公司在該地投資500萬建成了一棟廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈給當地從事公益事業(yè)的Y公司,這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入,X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元,雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項, 要求:(1)分析捐贈時X,Y公司的各自稅收負擔。,(2)替X.Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
書中這兩個地方:第一個說接受捐贈的物品算收入時不包含受贈放支付的相關稅費;第二個說計稅基礎是公允價值+相關稅費。這兩個地方矛盾吧,到底受贈放接受捐贈資產時,受贈方出的稅費算不算進收入呢
x公司為支持某貧困地區(qū)的經濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當地從事公益事業(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%。假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。要求:(1)分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔;(2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
x公司為支持某貧困地區(qū)的經濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當地從事公益事業(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%。假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。要求:(1)分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔;(2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
X公司為支持某貧困地區(qū)的經濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈給當地從事公益事業(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%。假定該廠房折舊年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(末扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。要求:(1)分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔(2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
增值稅應稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數據差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現在要如何處理這二個數據?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據6000基數繳納,還是5500多基數繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
對于接受方而言,這個增值稅是包含在里面的,就是公允價值加增值稅。但是其他的稅是不考慮的。
第一張圖和第二張圖中的相關稅費不是一個意思嗎。第一個圖中的相關稅費指的是接受捐贈方支付的相關稅費;第二個圖里的相關稅費指的是捐贈方支付的增值稅嗎
對的,可以這樣理解。