您好,是的,轉(zhuǎn)讓所得在500萬元內(nèi)是不是免稅企業(yè)所得稅;技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅。根據(jù)《財政部、國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》一、下列項目免征增值稅:(二十六)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務。
公司是一般納稅人,今年所的稅是核定征收,現(xiàn)在公司簽了一份技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,金額200萬,我們是轉(zhuǎn)讓方,按所得稅法,符合條件的居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免所得稅,請問一下,是核定征收的情況下,這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入還能辦理免稅嗎?
經(jīng)濟法里,技術(shù)轉(zhuǎn)讓凈所得不超過500萬,免征企業(yè)所得稅是嗎
是不是只有符合高新技術(shù)的公司,技術(shù)轉(zhuǎn)讓才能免增值稅跟企業(yè)所得稅,一般的公司可以嗎
老師 請教下 符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓所得在500萬元內(nèi)是不是免稅企業(yè)所得稅 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得增值稅是不是可以免稅
技術(shù)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有增值稅的政策是什么,稅率是6%么?企業(yè)所得稅所得500萬以內(nèi)免稅,超過50%繳納企業(yè)所得稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎