你好,建議是按照清單比較合適
老師 小規(guī)模 開出去免稅 300w。我開出的發(fā)票:建筑服務(wù)*某某中學(xué)樓智能化設(shè)備采購(gòu)及施工工程。實(shí)際項(xiàng)目由包含硬件和施工費(fèi)服務(wù),那我開進(jìn)來的成本票,對(duì)硬件和施工費(fèi)的比例有要求說不能超過多少嗎 合同有清單 那我材料是不是直接按照清單來 那施工費(fèi)的比例呢
老師,整套設(shè)備包括很多部件組成,客戶要求開票按構(gòu)成設(shè)備的部件按清單來開具發(fā)票,那我們這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是也要求供應(yīng)商按清單來開具比較好呢?
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對(duì)方提供一套設(shè)備。條件是對(duì)方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對(duì)方。(這套公司是直接放到對(duì)方公司的)。我想問的是,我們對(duì)公方直接給對(duì)方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
老師,我們有一個(gè)采購(gòu)合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點(diǎn),對(duì)方要求我們按照采購(gòu)合同的清單開,但是在此之前我們采購(gòu)的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對(duì)方開票,我這邊與對(duì)方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了,請(qǐng)問我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
是供應(yīng)商先開給我們進(jìn)項(xiàng),然后我們才能開出給客戶么?
你好,這個(gè)不一定的,簽訂了合同,確定要開給客戶,也可以先開具發(fā)票的