先個月填列進(jìn)去就可以的額
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師,2022年的12月叫員工預(yù)備填2023年的專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)嗎?然后2020年專項(xiàng)附加扣除我什么時候下載更新?2023.3-6匯算清繳2022年個稅,扣的是2021年預(yù)填的2022年專項(xiàng)數(shù)據(jù)嗎?然后如果有變,可以在2023.3-6更改一下2022的專項(xiàng)數(shù)據(jù)?
老師,請問下我今年忘記填寫專項(xiàng)附加扣除了。算年終的話已經(jīng)來不及,我可以下個月填進(jìn)去專項(xiàng)附加嗎?還是等明年匯算清繳時候一起填進(jìn)去呢?謝謝!
尊敬的老師,您好!我公司之前工人月工資很低,月工資是4000元,所以只在個稅申報(bào)系統(tǒng)中,填入了養(yǎng)老、醫(yī)療等附加扣除,沒有填入每個職工的專項(xiàng)附加扣除,就在今年2023年月工資提高了,如果不填入專項(xiàng)附加扣除,就有可能產(chǎn)生繳納個稅,所以,從今年1月計(jì)劃填入專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),請問老師,專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)的政策的條件和標(biāo)準(zhǔn),從哪兒查看一下,可以告訴我一下嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
那這樣的話對我的正常繳稅會有影響嗎
你下個月填列進(jìn)去,就是下個月在享受專項(xiàng)扣除,下個月可以按可以享受的時間,算累計(jì)的
好的,謝謝老師。那對年終獎金和社保繳納有影響嗎
這個是沒有影響的額