你好是的。您好,是的,是這樣填寫的。

老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
我方為一般納稅人,收到小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)專票,已抵扣,發(fā)生銷售退回,開具紅字信息表是也是按照3個(gè)點(diǎn)的稅率開具是嘛
我們是小規(guī)模納稅人,給對(duì)方開了專票,是稅務(wù)局代開的,對(duì)方已認(rèn)證。現(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半,對(duì)方已為我們開具紅字信息表,稅務(wù)局說現(xiàn)在不能紅沖一半,只能全沖。這時(shí)候是需要重新聯(lián)系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師,對(duì)方給我們的發(fā)票我們抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,對(duì)方讓我開紅票信息表。說因?yàn)槲覀兊挚哿耍覀兪且话慵{稅人,他們是小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn),我可以開這個(gè)3點(diǎn)的紅字發(fā)票信息表嗎
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購(gòu)500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么

