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老師請(qǐng)問,我們銷售商品是收現(xiàn)金,或者晚幾天到賬,我收入是按實(shí)際發(fā)生日期做的憑證,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,我想月底統(tǒng)一做銷售月報(bào)表錄入憑證可以嗎?

2022-07-28 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-28 21:34

您好,也是可以的,但是不要跨月

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快賬用戶3264 追問 2022-07-28 21:34

但是這樣看起來就是預(yù)付款了,沒關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 21:36

你好,你可以月末統(tǒng)一確認(rèn)收入和收款

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快賬用戶3264 追問 2022-07-28 21:37

收款可以不用按日期做嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 21:39

你好,月末一起做也可以,不跨月一般問題不大

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您好,也是可以的,但是不要跨月
2022-07-28
同學(xué)你好,可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票。
2021-01-07
你好 是的 可以這么做的。
2021-02-22
同學(xué)你好,如果你不想被稅務(wù)局上門查賬,你就按照稅務(wù)局的要求把它申報(bào)未開票收入。后期慢慢通過開票沖減。這個(gè)做法是可行的。
2022-08-13
同學(xué)你好 是的,這樣做就可以的
2020-10-20
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