6月份的,直接在7月份做賬就可以。
你好 公司5月份購買商品已經(jīng)入庫存了,發(fā)票12月份才補(bǔ)給怎么做賬。 5月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)了,也裝訂了。5月份寫的分錄是這樣的 借 庫存商品 貸銀行存款 發(fā)票到手后怎么做賬呢
老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進(jìn)了幾批貨,但是入賬時(shí)我都按照無發(fā)票,憑借入庫單和付款申請(qǐng)單入庫存商品了,沒有掛預(yù)付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進(jìn)貨費(fèi)在里面含著呢,加上稅費(fèi)金額大于我們之前實(shí)付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結(jié)帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進(jìn)7月呢?怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?怎么裝訂憑證呢?
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結(jié)帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進(jìn)7月呢?需要重新結(jié)轉(zhuǎn)6月成本嗎
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結(jié)帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進(jìn)7月呢?需要重新結(jié)轉(zhuǎn)6月?lián)p益嗎,還是只要把6月流水錄到7月,就好了?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
那怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢,怎么裝訂憑證呢
按照你在6月份這樣做賬就可以,沒跨年就行。
就是正常月份一樣做賬嗎?
對(duì),只要沒有跨年就正常做。
那那需要沖銷6月份,什么的嗎
不需要 直接做賬就行
那裝訂憑證呢
憑證也就直接當(dāng)釘就可以。
那是需要把6月份的工資表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表再重新打印出來嗎,還是做在7月份后,只要打印7月的利潤表之類的嗎,是要按月份上下裝訂
7月份打出來裝訂就可以。