您好,您在那個(gè)納稅申報(bào)表納稅調(diào)整表里調(diào)整45行,其他就行。這個(gè)是不涉及到你的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅的。
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤跟稅局報(bào)的利潤表的利潤總額不同了,能報(bào)過去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過要怎么處理??
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤跟稅局報(bào)的利潤表的利潤總額不同了,能報(bào)過去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過要怎么處理??
2021年第一季度我交了39.75的企業(yè)所得稅,那時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損,但是去年總盈利4046.36元,又可以彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致我多交了39.75,不想退稅,請問申報(bào)表的數(shù)據(jù)該做何更改,謝謝老師
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬