你好,如果沒標注的話,正常按照含稅的金額來申報印花稅。
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
如果沒有簽訂合同,印花稅是按照普票含稅金額還是不含稅金額申報?
印花稅合同,如果沒標注不含稅金額,申報時候的計稅依據(jù)是按照含稅金額計算稅款嗎
合同上只有標明含稅金額和不含稅金額,沒有標明稅額,按照不含稅金額報印花稅還是含稅金額報印花稅
交印花稅時,購銷合同若是沒標含不含稅,是按照含稅金額算嗎?
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請問,這個題,第一問的甲公司債務重組確認的損益計入其他收益 乙公司的債務重組確認的損益計入的投資收益
請問老師增值稅是當月計提當月,然后發(fā)放嗎
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回如何做會計分錄
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費,沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務費不知道怎么處理因為沒有發(fā)票對方是個人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務費。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
結(jié)息的會計分錄,借銀行存款貸負數(shù)的財務費用-利息收入對嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!業(yè)務是A公司做的,收款是b公司,b公司開發(fā)票給我們,這個有風險嗎?怎么規(guī)避
老師,法人也是股東,如果只變法人,股東不變,牽扯股權變更不?
這道題答案錯了吧,應該選C吧
就是繳稅金額是按照含稅金額為基數(shù)乘以稅率嗎
新的印花稅法怎么規(guī)定的
你好,那個印花稅暫停條例上規(guī)定,購銷合同的計稅基礎為合同上載明的購銷金額,嗯,再次在實際業(yè)務中,這個購銷金額有的是包含稅的,有的不包含,所以說就規(guī)定了你合同中,你如果說體現(xiàn)了不含稅金額,體現(xiàn)了稅額的就按不含稅金額為基礎,如果沒體現(xiàn)呢,就按含稅額為基礎。