這個新的印花稅之前的購銷合同改為買賣合同了,就是你銷售東西和買進東西都是需要交印花稅的。這個主要是治理經(jīng)濟業(yè)務的實質來確定你的繳納金額,不單單是以發(fā)票。
老師您好,承擔上游公司到項目地維修師傅的路費,那我怎么做會計分錄?請問是否要幫代扣個稅? 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補開小規(guī)模期間發(fā)票專票是否可以抵扣?
公司買殺菌鍋做八寶粥用的,公司委托廠家做,殺菌鍋拿去,這個折舊放到什么科目,
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報無票收入,五十萬才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個要怎么操作呀
老師,建廠房打井屬于什么科目
租進來車輛保險,進項可以抵扣嗎
我們是建筑行業(yè) 分包方給我們開發(fā)票 甲方代發(fā)工資結算工程款 這樣可以嗎 不對公結算 開的是工程服務發(fā)票
老師我們代交社保,扣款時怎么做賬
貿易公司。設備都是1000萬,分2-3年才付清,長期往來的掛賬怎么平
一般納稅人增值稅申報表主表,應稅勞務收入填寫什么金額?6%服務費的收入可以填寫在這里嗎
老師,最近國家稅務總局對于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
我現(xiàn)在的稅種認定有買賣合同也有購銷合同,不一樣的是買賣合同是按季申報,購銷合同是按月(就是以前申報的)
老的印花稅是購銷合同,新的櫻花是買賣合同。
現(xiàn)在我這個稅種認定上面都有,這個怎么辦
這并不影響,你7月1號你就按照買賣合同申報就行了。
可是以前的購銷合同是按月申報,現(xiàn)在這個買賣合同是按季申報
是的,7月1號之前就按老的處理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照發(fā)票繳納,但是舊的合同在7月以后開來的發(fā)票,這怎么算?也是按照舊的申報嗎
后面你就不能按照購銷合同申報了,你只能按照買賣合同申報。
我沒聽懂
比如我去年簽的合同,今年7月以后才另一部分開票,但是之前認證了一部分已經(jīng)交了印花稅,這樣的申報哪個
雖然說是你去年簽的合同,但是你后面申報稅,你在在七月份之后呢,就直接按買賣合同申報就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快