這個(gè)新的印花稅之前的購(gòu)銷(xiāo)合同改為買(mǎi)賣(mài)合同了,就是你銷(xiāo)售東西和買(mǎi)進(jìn)東西都是需要交印花稅的。這個(gè)主要是治理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來(lái)確定你的繳納金額,不單單是以發(fā)票。
開(kāi)票收入,你交印花稅的時(shí)候,你按開(kāi)票收入直接那個(gè)乘以萬(wàn)分之三交,那個(gè)印花稅,他現(xiàn)在怎么還說(shuō)有一個(gè)就是收入還加上那個(gè)購(gòu)入的材料,那個(gè)款,加在一塊交印花稅,比如你銷(xiāo)了30萬(wàn),然后又購(gòu)進(jìn)材料是50萬(wàn),他說(shuō)按80萬(wàn)交印花稅,是這樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)新的印花稅實(shí)行后要怎么交印花稅呢?是收到進(jìn)項(xiàng)就得交一份嗎?以前都是認(rèn)證了或者是開(kāi)票了才交
一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是當(dāng)期開(kāi)票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個(gè)稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項(xiàng)工程完工了,那還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以申請(qǐng)退稅呢
公司的印花稅可以分次報(bào)嗎?之前公司接了一個(gè)工程,然后也開(kāi)票了,也交了印花稅,后來(lái)價(jià)格問(wèn)題,發(fā)票沖紅了,但是印花稅沒(méi)有退回,現(xiàn)在又開(kāi)了發(fā)票,但是變高了,我現(xiàn)在可以按差額報(bào)印花稅嗎?還是怎么做才對(duì)
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師,我剛?cè)肼氁患夜尽X?cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō) 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類(lèi)有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,這個(gè)怎么找???
老師你好,你說(shuō)其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開(kāi)票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒(méi)多少業(yè)務(wù),你說(shuō)我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒(méi)有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問(wèn)老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
1個(gè)有限公司和2個(gè)自然人,組成一個(gè)有限合伙企業(yè);有限責(zé)任公司持股50%,并執(zhí)行合伙事務(wù)并委派代表,這種有限合伙企業(yè)后續(xù)開(kāi)票了,報(bào)稅,需要注意什么事項(xiàng),盈利的話繳納什么稅,先分紅再繳稅嗎?分紅依據(jù)什么稅率?
老師,進(jìn)銷(xiāo)售存出庫(kù)成本單價(jià)怎么樣可以降低,按加權(quán)平均法的,因?yàn)槔习遄屛抑v解,我不會(huì)
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱(chēng)就是寫(xiě)企業(yè)名稱(chēng),你說(shuō)這個(gè)納稅性質(zhì)怎么填啊
我現(xiàn)在的稅種認(rèn)定有買(mǎi)賣(mài)合同也有購(gòu)銷(xiāo)合同,不一樣的是買(mǎi)賣(mài)合同是按季申報(bào),購(gòu)銷(xiāo)合同是按月(就是以前申報(bào)的)
老的印花稅是購(gòu)銷(xiāo)合同,新的櫻花是買(mǎi)賣(mài)合同。
現(xiàn)在我這個(gè)稅種認(rèn)定上面都有,這個(gè)怎么辦
這并不影響,你7月1號(hào)你就按照買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)就行了。
可是以前的購(gòu)銷(xiāo)合同是按月申報(bào),現(xiàn)在這個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同是按季申報(bào)
是的,7月1號(hào)之前就按老的處理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照發(fā)票繳納,但是舊的合同在7月以后開(kāi)來(lái)的發(fā)票,這怎么算?也是按照舊的申報(bào)嗎
后面你就不能按照購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)了,你只能按照買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)。
我沒(méi)聽(tīng)懂
比如我去年簽的合同,今年7月以后才另一部分開(kāi)票,但是之前認(rèn)證了一部分已經(jīng)交了印花稅,這樣的申報(bào)哪個(gè)
雖然說(shuō)是你去年簽的合同,但是你后面申報(bào)稅,你在在七月份之后呢,就直接按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快