這些是自己使用的還是用在哪里的?
事業(yè)單位 發(fā)放工資 代扣五險(xiǎn)一金 怎么入賬?預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)都要做,我們是財(cái)政直接付的,財(cái)務(wù)會計(jì) 沒有 涉及財(cái)政撥款收入
老師,您好!我們是全額財(cái)政撥款的事業(yè)單位,4月份收了一張專票,款已支付對方,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,該怎么辦?
老師這個(gè)是五月份發(fā)票我們沒付款是上級單位財(cái)政直接撥付的怎么下賬了?
老師,您好,我們是事業(yè)單位一般納稅人,我們的固定資產(chǎn)是政府財(cái)政局直接撥款給供應(yīng)商,先付的預(yù)付款,發(fā)票已開,還有尾款未付,我們怎么做賬
老師您好,我單位是行政單位,12月份收到上級單位撥付的一筆專項(xiàng)資金,非財(cái)政撥款,請問記賬的收入科目應(yīng)該用哪個(gè)?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
我們是二級單位,上級單位為我們付的款,用于辦公用品及監(jiān)控維修
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸財(cái)政補(bǔ)助收入
我們這是事業(yè)單位
這是國庫支付憑證
借單位管理費(fèi)用 貸財(cái)政撥款收入
我們用的是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
記得可以這么做的。
以前的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么沖賬?
借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)做的這個(gè)嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸,財(cái)政撥款收入。
是的就是這樣做的分錄
對的,可以這么做的。
應(yīng)付賬款也是這樣做嗎?
你好,可以的,可以這么做的。