您好,這個要是費用發(fā)票就通過以前年度損益調整來做賬
1997怎么知道他多大了用生肖去算怎么算的詳細講解比如知道他的屬相屬兔的怎么算年齡的
請問老師,面粉廠的賬目、稅務、業(yè)務復雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調整賬務
老師,您好,原來是一般納稅,現在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數,簡易辦法計稅銷售額是正數,(銷售額本年累計數)應該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產工人有20天是在生產產品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產品上嗎
不是費用是采購,這個怎么做呢?
采購的就是直接做賬就行
這個我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過來是留底退稅到時候抵了多少進賬就放記幾張進賬抵扣發(fā)票用么?
可以的,用幾張抵扣幾張就行了
那抵扣進項發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?
借原材料? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進項稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
你說的免稅是什么意思?