同學(xué),你好 內(nèi)賬一般不做稅的
我是剛?cè)肼毜墓境黾{ 然后會計是請的外面的兼職會計 老板給我了一堆 費用發(fā)票 但是由于我們單元剛成立 銀行賬戶沒有那么多錢 前期所有費用 都是別人公司的銀行賬號幫我們代墊的 老板說以后再搞一些成本沖賬 第一個問題 老板讓我做內(nèi)賬 這些別人幫我公司代墊的支出流水是不是都要計入我的臺賬里 。 因為給我的這些費用發(fā)票 有的不是很規(guī)范 。(內(nèi)賬就是指企業(yè)真實的收支情況,給不懂會計的股東做參考的) 第二個問題 我做完內(nèi)賬后(流水賬) 是不是要把這些發(fā)票(有規(guī)范的 有不規(guī)范的) 都寄給兼職會計 兼職會計問我 這些流水是不是公司賬戶的流水 / 我說不是 / 是別人幫忙代墊的 / 會計說不能入賬 我是不是要和老板反映情況呢?? 還是直接把這些所有的票據(jù)都寄給兼職會計 呢 ?? 以上
老師,你說內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時候我開出的票到時候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會?。窟€有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說呢?
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的很多賬都沒有做好,4個銀行賬都是不對的,外賬也沒有做完,內(nèi)賬也沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到單子核銷,那里是進銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統(tǒng)有時候會找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她手頭的賬都沒有做好,內(nèi)外賬都沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時候找不到單子核銷,那里是進銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統(tǒng)有時候會找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師好,我是新手小白剛上崗,做的公司內(nèi)賬,外賬委托給代理記賬公司負責了,請問一下:內(nèi)賬方面,平時收到發(fā)票要把稅給反映出來么?如果反映的話,后面會把發(fā)票都給代理公司,也不知道他們什么時候會勾選確認,勾選多少,這樣的話內(nèi)賬怎么反映出來稅呢?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
那我如果收到一筆含稅收入,并且對方給我開了發(fā)票,我直接 借銀行存款 貸主營收入 么?還是怎么做賬?
同學(xué),你好 對方給你開票,怎么會是收入 你給對方開票才是收入
嗯嗯,上面我說錯了,就是我開票收入,或者是我采購的進項票,這一部分稅怎么做賬
同學(xué),你好 開出去的發(fā)票,全部入收入,沒有稅金
嗯嗯,那么平時內(nèi)賬不單獨反應(yīng)稅,外賬將來報稅交稅的時候,肯定是我們公司出錢,這個時候內(nèi)賬該怎么反應(yīng)交的這個稅錢呢,做什么分錄
老師在么
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款
小企業(yè)會計準則,哪有應(yīng)交稅金這個科目
同學(xué),你好 你是內(nèi)賬,你可以自己增加這個科目