你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào) 你看一下能修改嗎?修改不了的話,就得去事務(wù)局,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
老師你好 我現(xiàn)在要進(jìn)行2021年的匯算清繳 2021年我沒有填過專項(xiàng)附加扣除 在這次匯算清繳時(shí)可以補(bǔ)上么
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年匯算清繳少扣除了項(xiàng)目,已經(jīng)過了6.30日,我現(xiàn)在還可以去修正2021年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?
老師 我們紅沖了一筆去年12月的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了 那去年的數(shù)據(jù)還需要調(diào)整嗎
老師請問去年暫估的運(yùn)費(fèi),截止到匯算清繳,發(fā)票到不了了,我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增,可以填到扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他那一行嗎,謝謝!
你好,老師,我去年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)提少了,我現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,可以到以前的憑證里面去修改數(shù)據(jù)嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
個(gè)稅APP上還可以修正2021年的個(gè)稅申報(bào),就可以修改對(duì)嗎
和這個(gè)沒有關(guān)系的,個(gè)稅APP是可以修改,但是你的匯算清交不一定允許修改,昨天就遇到一個(gè),上面提示已經(jīng)過了申報(bào)期。
為什么上個(gè)月我同事還可以修改2020.甚至2019年個(gè)稅匯算數(shù)據(jù)呢,而且還給他退稅了,上個(gè)月即便在6.30日,但是2020.2019的也過期了啊
你好,個(gè)稅APP可以修改,但是你的自然人電子稅務(wù)局現(xiàn)在修改不了,二一年的可以。
可以試一下修改二零年的數(shù)據(jù)。