您好,因為本期凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
老師請問一下,企業(yè)實現(xiàn)凈利潤對留存收益的影響是什么啊,分錄是借 本年利潤 貸利潤分配 本年利潤科目也屬于留存收益,應(yīng)該是一增一減,為什么書上是增加了留存收益啊
1,實現(xiàn)凈利潤的貸方為什么不是投資收益是留存收益2,其他綜合收益為什么不轉(zhuǎn)至留存收益
本年實現(xiàn)的凈利潤是記入留存收益里面的未分配利潤嗎
老師,這題凈利潤1500,在權(quán)益法下核算為什么會導致留存收益增加,而不是投資收益
銷售百分比法計算資金需要量時,要用敏感資產(chǎn)增加減去敏感負債的增加再減去利潤留存的增加?這里的留存收益的增加為什么是本年利潤留存量而不是比去年利潤留存凈增加量?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?