你好 技術(shù)服務(wù)的6%的增值稅

我們給一個(gè)客戶提供設(shè)備改善升級(jí),開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在服務(wù)期間為了設(shè)備改善效果好,客戶買了我們的配件可以一起開在技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票中么?我們的經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)銷售機(jī)械設(shè)備,提供技術(shù)服務(wù)
請(qǐng)問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
老師,一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍如圖,請(qǐng)問我們銷售給客戶的電線電纜提供了安裝技術(shù)服務(wù),我要開6個(gè)點(diǎn),還是9個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營(yíng)范圍有 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有提供技術(shù)服務(wù),可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票嗎?稅點(diǎn)是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
一般納稅人人,銷售電機(jī),油泵類的,如果給客戶提供了純技術(shù)服務(wù),那么開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的稅率還是13嗎?
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實(shí)際有兩個(gè)公司 ,有個(gè)員工從一個(gè)公司調(diào)到另一個(gè)公司 但是社保還沒有轉(zhuǎn)過來 還再舊的公司 ,但是工資這個(gè)月開始在新公司發(fā)放了,這兩個(gè)公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個(gè)自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個(gè)軟著的價(jià)值呢,怎么入賬每一個(gè)軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負(fù)責(zé)幫A公司采購(gòu)車輛,我們有采購(gòu)渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進(jìn)項(xiàng)票給我們,然后我們?cè)陂_銷項(xiàng)票給A,因?yàn)橘u價(jià)肯定要比進(jìn)價(jià)高,但我們只掙服務(wù)費(fèi)不掙銷售差價(jià),這個(gè)銷售差價(jià)我們需要退還給A,那么這部分退還的差價(jià)我們要開票嗎?如果開票,開什么項(xiàng)目比較合適?還有我們會(huì)在差價(jià)里扣下我們的服務(wù)費(fèi),這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點(diǎn)固定資產(chǎn)的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個(gè)問題就是2012年有一筆學(xué)校對(duì)外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款5萬,但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時(shí)候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(借方),負(fù)債類也有一個(gè)其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬,而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費(fèi)通知單的費(fèi)用和銀行扣費(fèi)怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補(bǔ)上這個(gè)流水,還是不補(bǔ)?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?


銷售電機(jī),油泵類的都是13的稅率,技術(shù)服務(wù)開6的稅率,那我做賬的時(shí)候需要分開做賬嗎?
你好是的 需要分開的