你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸銀行存款。
老師,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷企業(yè)的免稅普票要怎么處理?我公司用來銷售,我怎么開票,開多少稅率?農(nóng)產(chǎn)品是水果。
一般納稅人的物業(yè)公司轉(zhuǎn)售自來水稅率是多少?賬務(wù)處理是怎樣的?
物業(yè)公司(一般納稅人)轉(zhuǎn)售自來水,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?稅率是多少?
老師好,不是自來水公司的一般納稅人,開自來水發(fā)票給A公司,請(qǐng)問稅率開多少?謝謝!
物業(yè)公司收取水費(fèi),電費(fèi)的應(yīng)交稅率應(yīng)該是多少?物業(yè)公司是一般納稅人。
售賣一臺(tái)設(shè)備,客戶分兩次付款,我們本次開發(fā)票數(shù)量填1嗎?還是0.5
收到廠房房租發(fā)票共計(jì)140000金額12萬稅額1.6萬,這是半年的房租,之前一直沒有記提過,該怎么入賬怎么做抵扣合理
我想請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶之前核定征收,24年因?yàn)殚_票超額被定位查賬征收,現(xiàn)在讓我們補(bǔ)填24年的匯算清繳,問題是幾乎都是無票,怎么辦,稅務(wù)局讓如實(shí)填寫,如果不如實(shí)填寫,后有什么后果
您好,老師。個(gè)人有廠房出租,公司想承租用來當(dāng)廠房。簽訂廠房租賃合同,雙方關(guān)于這個(gè)交易產(chǎn)生的稅分別是哪些,稅率是多少?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是工資總額的0.008嗎?為什么我申報(bào)系統(tǒng)里是0.02?我之前看的都是0.008啊?
老師好,請(qǐng)問養(yǎng)老院經(jīng)營投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目,涉及哪些稅,稅率分別是多少
老師,我們公司分管理部和項(xiàng)目部,然后是施工企業(yè),我們?nèi)耸麻_了幾張租賃費(fèi)發(fā)票過來,這個(gè)是我們給項(xiàng)目部的人員住宿的房租發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以計(jì)入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)科目嗎? 還是需要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-工程施工-XX項(xiàng)目 ?或者主營業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測(cè)-租賃費(fèi)? 區(qū)分項(xiàng)目部和檢測(cè)部?
老師 公司進(jìn)口一批煤炭 采購價(jià)不含稅價(jià)3500000元, 本公司交了關(guān)稅:133341.78元 增值稅:595148.85元 裝卸費(fèi)(含稅價(jià)):25006.4元 倉儲(chǔ)費(fèi)(含稅價(jià)):62516元 銷售價(jià)(含稅):4400000元,那凈利潤是多少,老師能幫我算一下嗎
您好,從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,但購買方可以抵扣稅,應(yīng)該怎么做憑證謝謝
請(qǐng)問老師,應(yīng)聘汽車銷售公司的專職會(huì)計(jì)應(yīng)注意哪些問題?該怎么溝通?根據(jù)它的經(jīng)營范圍應(yīng)該做哪些稅務(wù)籌劃及財(cái)務(wù)分析方面的應(yīng)對(duì)?
假如:物業(yè)公司(一般納稅人)轉(zhuǎn)售自來水,收到自來水公司開具的普票一張252元(污水處理費(fèi)196元,不征稅自來水56元),3%專票一張371元(含稅價(jià));收到住戶交來自來水費(fèi)1000元(含稅)。會(huì)計(jì)分錄如何寫?(包括每個(gè)科目的金額)
自來水1000,你能分出其他的來,就是污水的處理自來水的。
沒有區(qū)分,就收住戶自來水費(fèi)1000元
Na你開的全部都是3%的是嗎? 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅1000/1.03*3% 借主營業(yè)務(wù)成本252?371/1.03 應(yīng)繳稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅371/1.03*3% 貸銀行存款252?371
“提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅?!?就是要根據(jù)這個(gè)正常
那你借方給你做了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)不就是嗎?
正常情況下,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款價(jià)稅合計(jì)做賬,現(xiàn)在給你扣除了。
好的謝謝老師咯
不用客氣 工作愉快