你好,反復(fù)點發(fā)票修復(fù)試一下。
我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進項稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金,金額有點大,我們當(dāng)時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報,需要把當(dāng)時發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費用里沖賬嗎?
老師,在網(wǎng)上稅務(wù)申領(lǐng)發(fā)票后,在uk開票系統(tǒng)辦理在線變更時,顯示什么的離線開票累計限額為0,不允許增加。這個怎么處理???
老師,麻煩問一下,個體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票,5月份開始申領(lǐng)的稅務(wù)UK,在申報二季度增值稅的時候,本年累計數(shù)是78000,這個數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該有,這個數(shù)據(jù)是參考的哪里?這個是數(shù)據(jù)太大了。這個工商戶老板也不懂,第二季度申報也沒在意本年累計哪里,這應(yīng)該怎么處理
上海的老師們 麻煩請教下 我在電子稅務(wù)局申請稅務(wù)行政許可那申請專票開票限額由一萬變?yōu)槭f,通過后,發(fā)現(xiàn)金稅盤離線開票限額為0,開不了票,然后再原路申請退回,審核通過后 ,金稅盤還是開不票,請問這是怎么回事
老師,財務(wù)軟件是用友U8+,在供應(yīng)鏈系統(tǒng)發(fā)生了,一個客戶發(fā)了一批貨,錢已收,貨已發(fā),票已開,現(xiàn)在要求換貨,金額不變,因跨月,開了一張紅字發(fā)票和一張新發(fā)票,我這個得手工核銷應(yīng)收,在我核銷的時候,上邊顯示預(yù)收單是7000元,之前開的發(fā)票7000元和現(xiàn)在開的正確發(fā)票7000元,我核銷了以后,上邊還顯示一個7000元,這個我該怎么處理?
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進項票不勾選不認證一直掛那可以嗎
是你開出來的發(fā)票有沒上傳的。