看下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?沒有的,不需要企業(yè)申報(bào)個(gè)稅的。
老板賣出去2萬(wàn)多的柴火,對(duì)方公司要求開票,老板是法人這個(gè)不是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍不能以老板名義賣給對(duì)方公司,老板喊我用我的身份去繳稅給對(duì)方公司開一個(gè)個(gè)稅完稅證明這個(gè)不會(huì)影響我吧
老師,我們工地是個(gè)人供菜,去稅務(wù)局代開的發(fā)票,我要他身份證復(fù)印件附后面嗎?還需要什么?
老師,蔬菜店個(gè)體戶需要個(gè)人代開普票,這個(gè)原來是我們老板身份證代開的,現(xiàn)在老板要拿我身份證代開發(fā)票,這個(gè)是不是對(duì)方公司會(huì)要在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)我的個(gè)人所得,我要扣稅的
老師,公司是向一個(gè)體戶購(gòu)買一些石材,這個(gè)個(gè)體戶沒有自己的稅控盤,也沒領(lǐng)過發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方是拿著自己的身份證去稅務(wù)局代開,他是以個(gè)人還是個(gè)體戶身份開具呢
我們是一般納稅人,租的個(gè)人的房子做門店銷售,對(duì)方不給開發(fā)票,我們?nèi)绻ザ悇?wù)局代開發(fā)票需不需要帶著對(duì)方的身份證復(fù)印件
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
有這種代扣代繳個(gè)人所得稅字樣,請(qǐng)問拿會(huì)計(jì)身份證去代開發(fā)票沒事嗎?還有就是這個(gè)個(gè)人代開普票每月開票限額是多少額度
有代扣代繳的這種影響,你次年匯算清繳,需要合并到工資薪金一塊算個(gè)稅。
每個(gè)月沒有金額限制的,年累計(jì)有限制,我們這邊是300萬(wàn)。
那就是不要拿會(huì)計(jì)的身份證去代開,如果寫的代扣代繳就是對(duì)方公司還是會(huì)申報(bào)到個(gè)稅客戶端,還是自己每年搞個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候涉及補(bǔ)稅對(duì)吧。限額300萬(wàn)就免稅還是按等級(jí)繳納所得稅,就像生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一樣,老師
如果寫的代扣代繳就是對(duì)方公司還是會(huì)申報(bào)到個(gè)稅客戶 銷售方是個(gè)人 有代扣代繳 企業(yè)就得申報(bào)
300萬(wàn)不是免稅的,是銷售額 是一共可以開這些發(fā)票,可以開出來的發(fā)票沒有算稅。
老師,現(xiàn)在所有的普票都是免稅,那我們店銷售食用油開清單給對(duì)方也是開免稅嗎?
你好 你們是小規(guī)模的可以的
我們是個(gè)體戶,不知道我們老板有沒有做稅務(wù)登記,他都是個(gè)人名字去代開發(fā)票,我們有銷售糧油,但是我開的都是小菜免稅,所以問你下,那就是糧油可以開免稅出來。,
個(gè)體戶他有一般納稅人,也有小規(guī)模。
做了稅務(wù)登記的才能開發(fā)票
個(gè)人和小規(guī)模開的增值稅普票 四月份之后都是免增值稅免附加稅的