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一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),按多少稅率開發(fā)票?當(dāng)時(shí)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是13%。

2022-07-26 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-26 16:38

你好,如果是零九年之后買來的,你們單位是一般計(jì)稅的,按照13%來。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:38

我們是19年購買的設(shè)備。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:40

那就是13%的,如果是你們單位是一般計(jì)稅。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:40

不是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅2%來么老師?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:43

你好不可以的,不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:43

簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求是什么呢老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:45

零九年之前買來的,或者是你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:49

哦。對(duì)了老師,如果一般納稅人勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有全部抵扣完,還有一部分如7萬,增值稅申報(bào)表也有這個(gè)遺留下來待抵扣的數(shù)。如果這個(gè)月公司從A省搬到B省,那么也要更改稅務(wù)局,那遺留下來的7萬還可以在新的地址那里出售產(chǎn)品時(shí)可繼續(xù)抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:51

好,你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在不允許有離蝶,你這個(gè)情況不會(huì)出現(xiàn)的。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:51

不符合留抵退稅的政策不退,你需要做無票收入。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:56

沒明白。啥意思老師? 換了一個(gè)話題了,不跟固定資產(chǎn)掛鉤了。 我只是說如果之前還有發(fā)票未進(jìn)行抵扣勾選的,上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)行抵扣勾選了7萬,并且申報(bào)了報(bào)表,那么這個(gè)月剛好要從a省搬到新的地方b省,我想問的是已經(jīng)待抵扣的7萬還可以繼續(xù)使用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:57

不可以的 稅務(wù)局要求清稅 現(xiàn)在不允許留底

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 16:59

就是說在搬離a省前,要么就不勾選抵扣勾選,到新的地方之后有銷售時(shí)再進(jìn)行抵扣勾選,只要不留底就行么?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:02

是的是的,留底都不可以的,不管是哪一個(gè)稅務(wù)局,現(xiàn)在都是全國統(tǒng)一的。

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快賬用戶5738 追問 2022-07-26 17:05

那我有點(diǎn)疑惑呀老師,如果是外貿(mào)企業(yè),它購進(jìn)的一些辦公用品之類的,對(duì)方開的是專用發(fā)票。出口銷售是免稅的,那這樣不是會(huì)留抵了嗎?如果進(jìn)行發(fā)票勾選的話。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:23

純外貿(mào)公司的話,不允許抵扣,直接加稅,合計(jì)做賬就可以了。

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你好,如果是零九年之后買來的,你們單位是一般計(jì)稅的,按照13%來。
2022-07-26
同學(xué)你好 購進(jìn)的時(shí)候是什么時(shí)間
2023-06-01
您好 請(qǐng)問什么時(shí)候時(shí)候購入的固定資產(chǎn)
2021-11-23
一、這個(gè)是按13%的稅率開具銷售處理,不享受簡(jiǎn)易計(jì)稅的政策。 二、實(shí)際工作中,出售時(shí)的賬務(wù)處理是: 1、借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-10-26
同學(xué) 一般納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),抵扣過進(jìn)項(xiàng)沒有?抵扣過的話按 13% 沒抵扣過按3%
2022-09-13
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