你好,如果是零九年之后買來的,你們單位是一般計(jì)稅的,按照13%來。
一般納稅人銷售使用過的抵扣過的固定資產(chǎn)開出的專票稅率是多少?
老師,一般納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn),開發(fā)票稅率是多少
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn)已抵扣過進(jìn)項(xiàng),增值稅稅率是多少?
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),按多少稅率開發(fā)票?當(dāng)時(shí)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是13%。
我們是一般納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),是開多少稅率的發(fā)票
小規(guī)??梢栽陔娮佣悇?wù)局家具納稅人信用等級(jí)證明嗎
請(qǐng)問2021年8月成立的公司注冊(cè)資金需要在什么時(shí)間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,請(qǐng)問這道題為什么是正確的。我百度看到答案是錯(cuò)誤的。
你好 我的姓名 那菲莎·庫爾班江 申請(qǐng)信用卡 拼音姓名怎么填寫
老師, 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,知道不太合規(guī),請(qǐng)教有更好的方式嗎
老師你好,漏記提的折舊費(fèi)用還補(bǔ)計(jì)提嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個(gè)人嗎?法人和股東不能是同一個(gè)嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人再設(shè)另一個(gè)人嘛?辦稅人開票員讓法人來可以不
藥店購買的熬中藥設(shè)備金額小應(yīng)該記哪個(gè)科目
老師,租了一間辦公室 進(jìn)行裝修 這個(gè)攤銷攤幾年的
處置固定資產(chǎn)損失,匯算清繳如何填報(bào),需要納稅調(diào)增嗎
我們是19年購買的設(shè)備。
那就是13%的,如果是你們單位是一般計(jì)稅。
不是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅2%來么老師?
你好不可以的,不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求。
簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求是什么呢老師
零九年之前買來的,或者是你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
哦。對(duì)了老師,如果一般納稅人勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有全部抵扣完,還有一部分如7萬,增值稅申報(bào)表也有這個(gè)遺留下來待抵扣的數(shù)。如果這個(gè)月公司從A省搬到B省,那么也要更改稅務(wù)局,那遺留下來的7萬還可以在新的地址那里出售產(chǎn)品時(shí)可繼續(xù)抵扣嗎?
好,你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在不允許有離蝶,你這個(gè)情況不會(huì)出現(xiàn)的。
不符合留抵退稅的政策不退,你需要做無票收入。
沒明白。啥意思老師? 換了一個(gè)話題了,不跟固定資產(chǎn)掛鉤了。 我只是說如果之前還有發(fā)票未進(jìn)行抵扣勾選的,上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)行抵扣勾選了7萬,并且申報(bào)了報(bào)表,那么這個(gè)月剛好要從a省搬到新的地方b省,我想問的是已經(jīng)待抵扣的7萬還可以繼續(xù)使用嗎?
不可以的 稅務(wù)局要求清稅 現(xiàn)在不允許留底
就是說在搬離a省前,要么就不勾選抵扣勾選,到新的地方之后有銷售時(shí)再進(jìn)行抵扣勾選,只要不留底就行么?
是的是的,留底都不可以的,不管是哪一個(gè)稅務(wù)局,現(xiàn)在都是全國統(tǒng)一的。
那我有點(diǎn)疑惑呀老師,如果是外貿(mào)企業(yè),它購進(jìn)的一些辦公用品之類的,對(duì)方開的是專用發(fā)票。出口銷售是免稅的,那這樣不是會(huì)留抵了嗎?如果進(jìn)行發(fā)票勾選的話。
純外貿(mào)公司的話,不允許抵扣,直接加稅,合計(jì)做賬就可以了。