同學你好 339在之前收取的時候已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在逾期就不用再交了,否則就重復交稅了
4.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售白酒取得不含增值稅銷售額100萬元,收取白酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應當于提貨之日起6個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售啤酒取得含稅價款226萬元,另收取包裝物租金1.13萬元,包裝物押金3.39萬元,已知增值稅適用稅率為13%,計算甲公司當月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售啤酒取得含稅價款226萬元,另收取包裝物租金1.13萬元,包裝物押金3.39萬元,已知增值稅適用稅率為13%,計算甲公司當月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額。
8.甲酒廠為増值稅一般納稅人,2020年12月銷售白酒取得含增值稅價款565萬元,另收包裝物押金113萬元,逾期不予退還包裝物押金339萬元。已知,增值稅稅率為13%。計算甲酒廠當月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是(565+113)÷(1+13%)×13%,為什么不加上339萬元呢
8.甲酒廠為増值稅一般納稅人,2020年12月銷售白酒取得含增值稅價款565萬元,另收包裝物押金113萬元,逾期不予退還包裝物押金339萬元。已知,增值稅稅率為13%。計算甲酒廠當月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是(565+113)÷(1+13%)×13%,為什么不加上339萬元呢
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費用100萬元,其中廣告費80萬元財務(wù)費用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費用的工資為100萬元職工福利費15萬元工費經(jīng)費1萬元職工教育經(jīng)費10萬元計算星源公司會計利潤計算各項調(diào)整金額計算星元公司2022年應繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應該怎么做
老師您好,進項稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時租用叉車之類的,就幾天時間我該怎么入賬,
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
土地增值稅清算時,無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈一起銷售,地下室面積要算入成本分攤面積嗎,應該怎么處理?
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?