你好,賬面材料是多少呢??
存貨清查的核算實訓一(一)目的練習存貨清查的核算(二)資料某企業(yè)原材料采用實際成本進行核算,月末對原材料進行盤點,結(jié)果如下:存貨名稱與計量結(jié)存數(shù)量單價盤盈盤虧原因類別規(guī)格單位賬存實存數(shù)量金額數(shù)量金額原甲原料千克1750180020501000計量不足材乙原料噸201860021200暴雨沖走料丙原料箱1091501150管理不善丁原料公斤200019801020200管理人員過失合計10001550(三)要求做出該企業(yè)在批準處理盈虧前后的會計處理。
》業(yè)務核算題(一)練習存貨盤點盈虧的核算[資料]某公司期末對存貨進行清查,清查結(jié)果及批準處理情況如下1.發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實際成本400元,其應負擔的進項增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不善造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準,對上述清查結(jié)果作出處理要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
一)練習存貨盤點盈虧的核算資科]某公司期末對存貨進行清查,清查結(jié)果及批準處理情況如下:1發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實際成本400元,其應負擔的進項增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不獸造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準,對上述清查結(jié)果作出處理[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
一)練習存貨盤點盈虧的核算資科]某公司期末對存貨進行清查,清查結(jié)果及批準處理情況如下:1發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實際成本400元,其應負擔的進項增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不獸造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準,對上述清查結(jié)果作出處理[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
2019年12月31日,公司在財產(chǎn)清查中,發(fā)現(xiàn)盤虧A材料50千克,實際單位成本10元,經(jīng)查于管理原因造成。已批準轉(zhuǎn)銷處理。(1)發(fā)現(xiàn)盤虧A材料:(2)批準轉(zhuǎn)銷
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
沒有寫賬面材料
你好,那這樣就不知道是盤盈還是盤虧啊?